Mudanças entre as edições de "Manifestação Destinatário MD-e"

(Cadastro do Documento para Manifestação)
 
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===Conceito===
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==='''Conceito'''===
A Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta forma o destinatário tem um mecanismo de autenticação para notas emitidas contra o seu CNPJ, possibilitando que o mesmo avise ao fisco sobre notas emitidas por terceiros com ou sem o seu conhecimento. Para acessar essa tela basta ir no módulo '''Materiais>Manifestação Destinatário MD-e'''.  
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A Manifestação do Destinatário eletrônica (MD-e) é um conjunto de eventos vinculados à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que permite ao destinatário registrar, junto à SEFAZ, sua ciência e posicionamento em relação às operações realizadas em seu nome. Por meio desse recurso, o destinatário passa a ter maior controle sobre as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ, podendo confirmar a realização da operação, declarar desconhecimento ou informar que a operação não foi concluída.
  
Na tela da manifestação, inicialmente apenas dois botões estarão habilitados, o Importar XML e o botão Filtro, para buscar uma manifestação já realizada, clique no botão filtro e o sistema irá exibir as importações já realizadas. Para realizar uma nova importação clique no botão Importar XML para selecionar o arquivo XML. As notas fiscais importadas para manifestação, serão exibidas no grid posicionado na parte inferior da tela.  
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Além de reforçar a segurança fiscal, a MD-e possibilita a validação das informações da NF-e e viabiliza a obtenção do XML completo diretamente da SEFAZ, mesmo quando não disponibilizado pelo fornecedor. Esse processo é fundamental para garantir a integridade dos dados, apoiar a escrituração fiscal e permitir a integração com os processos internos do sistema, como entrada de materiais, controle de estoque e financeiro.
  
=====Manifestação====
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A importação do XML da NF-e é realizada por meio do botão Importar XML, permitindo a seleção de um ou mais arquivos simultaneamente para processamento e vinculação no sistema.
  
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==='''Cadastro do Documento para Manifestação'''===
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*'''Nome ''': Razão social do emitente.
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*'''Data Emissão ''': Data emissão da nota fiscal.
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*'''Hora ''': Hora da emissão da nota fiscal.
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*'''Data Entrada ''': Data entrada da nota fiscal junto a manifestação.
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*'''Hora ''': Hora de entrada da nota fiscal junto a manifestação.
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*'''Data Saída ''': Data saída da nota fiscal.
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*'''Hora ''': Hora saída da nota fiscal.
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*'''Número ''': Número da nota fiscal.
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*'''Série ''': Série da nota fiscal.
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*'''Modelo ''': Modelo da nota fiscal.
 +
*'''CNPF/CPF ''': CNPJ/CPF do emitente.
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*'''Inscrição estadual ''': Inscrição estadual do emitente.
 +
*'''Chave ''': Chave da nota fiscal.
 +
*'''Valor Frete ''': Valor frete da nota fiscal.
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*'''Valor Bruto ''': Valor Bruto da nota fiscal.
 +
*'''Valor Desconto ''': Valor desconto da nota fiscal.
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*'''Valor Líquido ''': Valor líquido da nota fiscal.
 +
*'''Tipo de Documento ''': Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
 +
*'''Forma de cobrança ''': Forma de cobrança da nota fiscal.
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*'''Histórico ''': Campo opção para observações.
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*'''Manifestação ''': Situação da manifestação do destinatário:
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**Ciência da operação,
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**Desconhecida
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**Operação não realizada.
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**Sem Manifestação.
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**Confirmada.
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**Divergente.
 +
*'''Situação NF-e ''': Situação da Nota fiscal.
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*'''Situação ''': Situação da NF perante o sistema em relação a itens.
  
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===Campos===
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==='''Itens'''===
*'''Nome ''':Nome do fornecedor da nota fiscal importada.
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
*'''Data Emissão ''':Data emissão da nota fiscal importada.
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Itens que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).
*'''Data Entrada ''':Data entrada da manifestação.
+
<div class="mw-collapsible-content">
*'''Hora ''':Hora de entrada da manifestação.
+
Na primeira entrada de um determinado produto e fornecedor, será necessário informar para o sistema o item do cadastro do produto equivalente a o produto do emitente. Pelo coluna situação é possível identificar previamente os itens que precisam ser classificados, na situação pendente. Caso o item ainda não constar no cadastro é possível realizar a inclusão através do botão na parte superior do item.
*'''Data Saída ''':Data saída da nota fiscal importada.
 
*'''Hora ''':Hora saída da nota fiscal importada.
 
*'''Número ''':Número da nota fiscal importada.
 
*'''Série ''':Série da nota fiscal importada.
 
*'''Modelo ''':Modelo da nota fiscal importada.
 
*'''CNPF/CPF ''':CNPJ/CPF do fornecedor.
 
*'''Inscrição estadual ''':Inscrição estadual do fornecedor.
 
*'''Chave ''':Chave da nota fiscal importada.
 
*'''NSU ''':O Número Seqüencial Único (NSU) é um código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificar uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e), uma Carta de Correção eletrônica (CC-e), um Evento da NF-e, ou mesmo um conjunto desses arquivos.
 
*'''Valor Frete ''':Valor frete da nota fiscal importada.
 
*'''Valor Bruto ''':Valor Bruto da nota fiscal importada.
 
*'''Valor Desconto ''':Valor desconto da nota fiscal importada.
 
*'''Valor Liquido ''':Valor liquido da nota fiscal importada.
 
*'''Tipo de Documento ''':
 
*'''Forma de cobrança ''':Forma de cobrança da nota fiscal.
 
*'''Histórico ''':
 
*'''Manifestação ''':
 
*'''Situação NF-e ''':
 
*'''Situação ''':
 
  
===Itens===
+
*'''Seq.:''' Número sequencial do item na nota.
Na parte inferior da tela existe uma aba com nome Itens, nesse campo vai mostrar um grid com itens trazidos da nota fiscal importada. Para editar e informar o item correspondente do fornecedor basta da um duplo clique no item que deseja alterar e adicionar informações, irá exibir vários campos com informações do item, mas o campo que você tem que se atentar é o item correspondente onde deve preencher com o item correspondente ao item do fornecedor.
+
*'''Código Fornecedor:''' Código do produto no fornecedor.
Feito isso atente-se a quantidade a unidade e valores para conferir se está tudo certo.
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*'''Descrição Item Fornecedor:''' Descrição original do item.
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*'''Item correspondente:''' Produto vinculado no sistema.
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*'''Unidade:''' Unidade de medida.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item.
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*'''Valor Unitario:''' Valor por unidade.
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*'''Valor Total:''' Valor total do item.
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*'''Valor Frete:''' Valor de frete do item.
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*'''Valor Seguro:''' Valor de seguro.
 +
*'''Outras Despesas Acesssórias:''' Custos Adicionais.
 +
*'''Valor Bruto:''' Valor Bruto do Item.
 +
*'''Valor Desconto:''' Valor de Desconto do Item.
 +
*'''Valor Líquido:''' Valor Líquido do Item.
 +
*'''Despesa Não inclusa:''' Valores não considerados no total.
 +
*'''Frete Não incluso:''' Valor de Frete não considerados no total, apenas utilizado para ser considerado no cálculo de custo médio do item.
 +
*'''Situação:''' Status do item:
 +
** Cadastrada
 +
** Concluído
 +
** Pendente
 +
** Importada
 +
*'''Informações Adicionais:''' Observações específicas;
 +
==='''Fiscal do Item'''===
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
 +
==='''Opções'''===
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*'''Lançamentos Financeiros<img src="{{img}}LANCAMENTOS_FINANCEIROS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Visualização dos lançamentos financeiros vinculados.
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*'''Números de Série<img src="{{img}}NUMEROS_SERIE.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Controle de Número de Série do produto.
 +
*'''Lotes<img src="{{img}}LOTES.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Controle de Lotes do produto.
 +
*'''Assistente para cadastro do produto <img src="{{img}}ASSISTENTE_CADASTRO_PROD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Auxilia no cadastro de novos produtos.
 +
*'''Ordem de Compra <img src="{{img}}ORDEM_COMPRA.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Vinculação do item com à ordem de compra correspondente.
 +
*'''Tributos <img src="{{img}}IMPOSTOS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Visualização e edição de tributos aplicados ao item.
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</div>
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</div>
  
===Parcelas===
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Na parte de parcelas você consegue visualizar quantas parcelas existem e podes alterar a data de vencimento.
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==='''Parcelas'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Parcelas que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
 +
*'''Valor:''' Valor da parcela.
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</div>
 +
</div>
 +
 
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------
 +
==='''Log'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
Registros de logs da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), relacionados aos eventos aplicados.
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<div class="mw-collapsible-content">
 +
*'''Data/Hora:''' Data e hora em que o evento foi registrado no sistema.
 +
*'''Código Retorno:''' Código retornado pela SEFAZ referente ao processamento do evento.
 +
*'''Situação Manifestação:''' Situação resultante da manifestação do destinatário.
 +
*'''Sequência:''' Número sequencial do evento de manifestação vinculado à NF-e.
 +
*'''Protocolo:''' Número do protocolo gerado pela SEFAZ ao registrar o evento.
 +
*'''XML:''' Conteúdo do XML do evento de manifestação, permitindo consulta detalhada da operação realizada.
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</div>
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</div>
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==='''Informações'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Registros de informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).
 +
<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Consumidor final: ''' Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
 +
*'''Venda presencial: ''' Identificação da venda presencial:
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**0 = Não
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**1 = Presencial
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**2 = Internet
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**3 = Tele Atendimento
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**4 = NFC-e - Entrega a domicilio
 +
**5 = Presencial Fora do Estabelecimento
 +
**9 = Não Presencial, Outros
 +
*'''Finalidade Emissão: ''' A finalidade da impressão da nota fiscal:
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**1 = Normal
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**2 = Complementar
 +
**3 = Ajuste
 +
**4 = Devolução Retorno
 +
**5 = Nota de Crédito
 +
**6 = Nota de Débito
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*'''NSU ''': Número sequencial único (NSU) é o código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificação da nota fiscal.
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*'''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' Dados complementares da NF-e.
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*'''Data de Inclusão:''' Data/Hora da inclusão do registro.
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*'''Usuário que Incluiu:''' Usuário responsável pela inclusão do registro.
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</div>
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</div>
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==='''Opções'''===
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*'''Importar XML<img src="{{img}}ASSISTENTE_CADASTRO_PROD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">''': Importa arquivos XML da NF-e.
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*'''Download do XML<img src="{{img}}MDE_DOWNLOAD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">''': Depois de realizada manifestação, é possível realizar o download do XML completo.
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**'''Atenção:''' Se atentar ao fato de que downloads excessivos fazem com que a Sefaz bloqueie a emissão de DF-e por certo período de tempo.
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*'''Manifestação''': Para realizar a manifestação, basta estar posicionado em uma ou mais notas fiscais no grid, e clicar em uma das opções no menu de manifestação:
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:*Ciência da Operação;
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:*Confirmação da Operação;
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:*Desconhecimento;
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:*Operação não Realizada.
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:Após realizar a manifestação, o fornecedor não poderá mais realizar o cancelamento da nota fiscal, e é possível realizar o download do XML, caso não tenha sido encaminhado pelo fornecedor. 
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:Para as notas fiscais destinadas incluídas anteriormente pela consulta da [[Distribuição de DF-e]], ainda será necessário a importação do XML, pois a consulta retorna apenas os dados necessários para realização da manifestação.
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*'''Vincular Ordem de Compra<img src="{{img}}ORDEM_COMPRA.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Associa a NF-e a uma ordem de compra existente.
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*'''Importar Nota Fiscal de Entrada<img src="{{img}}ENTRADA_MATERIAIS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Com base na NF-e obtida através da manifestação do destinatário (MD-e), realiza a geração automática do documento de entrada no sistema. O documento ficará disponível na rotina de [[Entrada_de_Materiais|entrada de materiais]], mantendo a mesma numeração da NF-e, permitindo a continuidade dos processos de conferência, movimentação de estoque e integração fiscal.
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*'''Imprimir:''' Impressão da NF-e importada.
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*'''Documentos Referênciados:''' Permite referênciar documentos à NF-e importada, por exemplo, no caso de devoluções.
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*'''Nota Fiscal Avulsa:''' Permite informar que a NF-e foi emitida como nota fiscal avulsa..
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*'''Manutenções Veiculares:''' A opção [[Manutenções Veiculares]] permite vincular veículos à NF-e importada quando o tipo de documento estiver configurado como Manutenção Veicular, possibilitando o controle de veículos e manutenções associadas à frota.
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*'''Cancelamento:''' Permite cancelar a NF-e importada, alterando a situação da nota para Cancelada e a situação da NF-e para Cancelada. O cancelamento não é permitido para notas que estejam na situação de importada. Ao remover um cancelamento, as situações da NF-e e dos itens são recalculadas automaticamente conforme o andamento da importação e vinculação dos itens.
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*'''XML:''' Acesso direto ao conteúdo XML da NF-e.
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==='''Conclusão'''===
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O processo de Manifestação do Destinatário (MD-e), aliado à importação e ao gerenciamento das notas fiscais eletrônicas, proporciona maior controle, segurança e conformidade fiscal nas operações de entrada de mercadorias. Por meio dessa funcionalidade, é possível validar a autenticidade das NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, garantir a correta escrituração fiscal, automatizar a geração de documentos de entrada e integrar os processos de estoque, financeiro e fiscal. Além disso, assegura maior rastreabilidade e consistência das informações dentro do sistema, contribuindo diretamente para a prevenção de inconsistências fiscais, melhoria dos controles internos e atendimento às exigências da SEFAZ.
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Entrada_de_Materiais|Entrada de Materiais]]

Edição atual tal como às 17h44min de 22 de julho de 2026

Conceito

A Manifestação do Destinatário eletrônica (MD-e) é um conjunto de eventos vinculados à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que permite ao destinatário registrar, junto à SEFAZ, sua ciência e posicionamento em relação às operações realizadas em seu nome. Por meio desse recurso, o destinatário passa a ter maior controle sobre as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ, podendo confirmar a realização da operação, declarar desconhecimento ou informar que a operação não foi concluída.

Além de reforçar a segurança fiscal, a MD-e possibilita a validação das informações da NF-e e viabiliza a obtenção do XML completo diretamente da SEFAZ, mesmo quando não disponibilizado pelo fornecedor. Esse processo é fundamental para garantir a integridade dos dados, apoiar a escrituração fiscal e permitir a integração com os processos internos do sistema, como entrada de materiais, controle de estoque e financeiro.

A importação do XML da NF-e é realizada por meio do botão Importar XML, permitindo a seleção de um ou mais arquivos simultaneamente para processamento e vinculação no sistema.

Cadastro do Documento para Manifestação

  • Nome : Razão social do emitente.
  • Data Emissão : Data emissão da nota fiscal.
  • Hora : Hora da emissão da nota fiscal.
  • Data Entrada : Data entrada da nota fiscal junto a manifestação.
  • Hora : Hora de entrada da nota fiscal junto a manifestação.
  • Data Saída : Data saída da nota fiscal.
  • Hora : Hora saída da nota fiscal.
  • Número : Número da nota fiscal.
  • Série : Série da nota fiscal.
  • Modelo : Modelo da nota fiscal.
  • CNPF/CPF : CNPJ/CPF do emitente.
  • Inscrição estadual : Inscrição estadual do emitente.
  • Chave : Chave da nota fiscal.
  • Valor Frete : Valor frete da nota fiscal.
  • Valor Bruto : Valor Bruto da nota fiscal.
  • Valor Desconto : Valor desconto da nota fiscal.
  • Valor Líquido : Valor líquido da nota fiscal.
  • Tipo de Documento : Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
  • Forma de cobrança : Forma de cobrança da nota fiscal.
  • Histórico : Campo opção para observações.
  • Manifestação : Situação da manifestação do destinatário:
    • Ciência da operação,
    • Desconhecida
    • Operação não realizada.
    • Sem Manifestação.
    • Confirmada.
    • Divergente.
  • Situação NF-e : Situação da Nota fiscal.
  • Situação : Situação da NF perante o sistema em relação a itens.

Itens

Itens que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).

Na primeira entrada de um determinado produto e fornecedor, será necessário informar para o sistema o item do cadastro do produto equivalente a o produto do emitente. Pelo coluna situação é possível identificar previamente os itens que precisam ser classificados, na situação pendente. Caso o item ainda não constar no cadastro é possível realizar a inclusão através do botão na parte superior do item.

  • Seq.: Número sequencial do item na nota.
  • Código Fornecedor: Código do produto no fornecedor.
  • Descrição Item Fornecedor: Descrição original do item.
  • Item correspondente: Produto vinculado no sistema.
  • Unidade: Unidade de medida.
  • Quantidade: Quantidade do item.
  • Valor Unitario: Valor por unidade.
  • Valor Total: Valor total do item.
  • Valor Frete: Valor de frete do item.
  • Valor Seguro: Valor de seguro.
  • Outras Despesas Acesssórias: Custos Adicionais.
  • Valor Bruto: Valor Bruto do Item.
  • Valor Desconto: Valor de Desconto do Item.
  • Valor Líquido: Valor Líquido do Item.
  • Despesa Não inclusa: Valores não considerados no total.
  • Frete Não incluso: Valor de Frete não considerados no total, apenas utilizado para ser considerado no cálculo de custo médio do item.
  • Situação: Status do item:
    • Cadastrada
    • Concluído
    • Pendente
    • Importada
  • Informações Adicionais: Observações específicas;

Fiscal do Item

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Opções

  • Lançamentos FinanceirosImagem do botão de importação: Visualização dos lançamentos financeiros vinculados.
  • Números de SérieImagem do botão de importação: Controle de Número de Série do produto.
  • LotesImagem do botão de importação: Controle de Lotes do produto.
  • Assistente para cadastro do produto Imagem do botão de importação: Auxilia no cadastro de novos produtos.
  • Ordem de Compra Imagem do botão de importação: Vinculação do item com à ordem de compra correspondente.
  • Tributos Imagem do botão de importação: Visualização e edição de tributos aplicados ao item.

Parcelas

Parcelas que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Log

Registros de logs da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), relacionados aos eventos aplicados.

  • Data/Hora: Data e hora em que o evento foi registrado no sistema.
  • Código Retorno: Código retornado pela SEFAZ referente ao processamento do evento.
  • Situação Manifestação: Situação resultante da manifestação do destinatário.
  • Sequência: Número sequencial do evento de manifestação vinculado à NF-e.
  • Protocolo: Número do protocolo gerado pela SEFAZ ao registrar o evento.
  • XML: Conteúdo do XML do evento de manifestação, permitindo consulta detalhada da operação realizada.

Informações

Registros de informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).

  • Consumidor final: Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
  • Venda presencial: Identificação da venda presencial:
    • 0 = Não
    • 1 = Presencial
    • 2 = Internet
    • 3 = Tele Atendimento
    • 4 = NFC-e - Entrega a domicilio
    • 5 = Presencial Fora do Estabelecimento
    • 9 = Não Presencial, Outros
  • Finalidade Emissão: A finalidade da impressão da nota fiscal:
    • 1 = Normal
    • 2 = Complementar
    • 3 = Ajuste
    • 4 = Devolução Retorno
    • 5 = Nota de Crédito
    • 6 = Nota de Débito
  • NSU : Número sequencial único (NSU) é o código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificação da nota fiscal.
  • Informações adicionais de interesse do contribuinte: Dados complementares da NF-e.
  • Data de Inclusão: Data/Hora da inclusão do registro.
  • Usuário que Incluiu: Usuário responsável pela inclusão do registro.

Opções

  • Importar XMLImagem do botão de importação: Importa arquivos XML da NF-e.
  • Download do XMLImagem do botão de importação: Depois de realizada manifestação, é possível realizar o download do XML completo.
    • Atenção: Se atentar ao fato de que downloads excessivos fazem com que a Sefaz bloqueie a emissão de DF-e por certo período de tempo.
  • Manifestação: Para realizar a manifestação, basta estar posicionado em uma ou mais notas fiscais no grid, e clicar em uma das opções no menu de manifestação:
  • Ciência da Operação;
  • Confirmação da Operação;
  • Desconhecimento;
  • Operação não Realizada.


Após realizar a manifestação, o fornecedor não poderá mais realizar o cancelamento da nota fiscal, e é possível realizar o download do XML, caso não tenha sido encaminhado pelo fornecedor.
Para as notas fiscais destinadas incluídas anteriormente pela consulta da Distribuição de DF-e, ainda será necessário a importação do XML, pois a consulta retorna apenas os dados necessários para realização da manifestação.
  • Vincular Ordem de CompraImagem do botão de importação: Associa a NF-e a uma ordem de compra existente.
  • Importar Nota Fiscal de EntradaImagem do botão de importação: Com base na NF-e obtida através da manifestação do destinatário (MD-e), realiza a geração automática do documento de entrada no sistema. O documento ficará disponível na rotina de entrada de materiais, mantendo a mesma numeração da NF-e, permitindo a continuidade dos processos de conferência, movimentação de estoque e integração fiscal.
  • Imprimir: Impressão da NF-e importada.
  • Documentos Referênciados: Permite referênciar documentos à NF-e importada, por exemplo, no caso de devoluções.
  • Nota Fiscal Avulsa: Permite informar que a NF-e foi emitida como nota fiscal avulsa..
  • Manutenções Veiculares: A opção Manutenções Veiculares permite vincular veículos à NF-e importada quando o tipo de documento estiver configurado como Manutenção Veicular, possibilitando o controle de veículos e manutenções associadas à frota.
  • Cancelamento: Permite cancelar a NF-e importada, alterando a situação da nota para Cancelada e a situação da NF-e para Cancelada. O cancelamento não é permitido para notas que estejam na situação de importada. Ao remover um cancelamento, as situações da NF-e e dos itens são recalculadas automaticamente conforme o andamento da importação e vinculação dos itens.
  • XML: Acesso direto ao conteúdo XML da NF-e.

Conclusão

O processo de Manifestação do Destinatário (MD-e), aliado à importação e ao gerenciamento das notas fiscais eletrônicas, proporciona maior controle, segurança e conformidade fiscal nas operações de entrada de mercadorias. Por meio dessa funcionalidade, é possível validar a autenticidade das NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, garantir a correta escrituração fiscal, automatizar a geração de documentos de entrada e integrar os processos de estoque, financeiro e fiscal. Além disso, assegura maior rastreabilidade e consistência das informações dentro do sistema, contribuindo diretamente para a prevenção de inconsistências fiscais, melhoria dos controles internos e atendimento às exigências da SEFAZ.




Assuntos Relacionados

Entrada de Materiais