Mudanças entre as edições de "Materiais - Parâmetros Manifestação Destinatário Eletrônica"

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*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
 
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
 
*'''Consultar NF-e Antes de Importar:''' Validar se é uma NF-E válida antes de importar para que não haja importação de forma incorreta.
 
*'''Consultar NF-e Antes de Importar:''' Validar se é uma NF-E válida antes de importar para que não haja importação de forma incorreta.
*'''Confirmação Automática:''' Na importação da NF-e para entrada de materiais, a confirmação do documento é feita de forma automática.
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*'''Confirmação Automática:''' No momento da importação do XML da NF-e, o sistema verifica automaticamente se há informações suficientes para localizar e vincular uma ordem de compra ao item da NF-e. Caso a tag '''xPed''' esteja preenchida no item da NF-e, ela será utilizada como base para localizar ordens de compra com o mesmo fornecedor (identificado pelo CNPJ/CPF) que estejam com situação de "Aprovado" ou "Em Atendimento", contenha o item da NF-e que está sendo importada, e cujo número corresponda ao valor informado na tag. Caso a tag '''xPed''' não esteja presente no item, mas esteja preenchida no nível do documento da NF-e, esse valor será utilizado da mesma forma na tentativa de localizar a ordem de compra para vincular. Caso o item do fornecedor não esteja configurado previamente e no item estiver as tag '''xPed''' e '''nItemPed''', será utilizada na consulta para a ordem de compra a numeração da tag '''xPed''' e para o item a sequência com o valor de '''nItemPed''', caso encontrado, será preenchido o item do fornecedor com o produto encontrado para a sequência da ordem de compra.
*'''Vincular Ordem de Compra Automaticamente:''' Filial correspondente ao emissor do documento.
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Ao encontrar uma correspondência,
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*'''Tipos de Documento por CFOP:''' Cadastro de tipos de documento por CFOP, no qual, quando encontrada a CFOP na importação da NF-e, será utilizado o tipo de documento definido por CFOP como prioritário.
 
*'''Tipos de Documento por CFOP:''' Cadastro de tipos de documento por CFOP, no qual, quando encontrada a CFOP na importação da NF-e, será utilizado o tipo de documento definido por CFOP como prioritário.
 
===Tributação===
 
===Tributação===
 
*'''Considerar Perfil de CFOP:''' Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com a CFOP.
 
*'''Considerar Perfil de CFOP:''' Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com a CFOP.
 
*'''Considerar Perfil de Tributação:''' Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com o perfil de tributação do tipo de documento caso venha sem tributação configurada.
 
*'''Considerar Perfil de Tributação:''' Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com o perfil de tributação do tipo de documento caso venha sem tributação configurada.

Edição das 09h21min de 29 de maio de 2025

Parâmetros relacionados ao processo de Manifestação Destinatário MD-e.

Geral

  • Tipo de Documento: Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
  • Consultar NF-e Antes de Importar: Validar se é uma NF-E válida antes de importar para que não haja importação de forma incorreta.
  • Confirmação Automática: No momento da importação do XML da NF-e, o sistema verifica automaticamente se há informações suficientes para localizar e vincular uma ordem de compra ao item da NF-e. Caso a tag xPed esteja preenchida no item da NF-e, ela será utilizada como base para localizar ordens de compra com o mesmo fornecedor (identificado pelo CNPJ/CPF) que estejam com situação de "Aprovado" ou "Em Atendimento", contenha o item da NF-e que está sendo importada, e cujo número corresponda ao valor informado na tag. Caso a tag xPed não esteja presente no item, mas esteja preenchida no nível do documento da NF-e, esse valor será utilizado da mesma forma na tentativa de localizar a ordem de compra para vincular. Caso o item do fornecedor não esteja configurado previamente e no item estiver as tag xPed e nItemPed, será utilizada na consulta para a ordem de compra a numeração da tag xPed e para o item a sequência com o valor de nItemPed, caso encontrado, será preenchido o item do fornecedor com o produto encontrado para a sequência da ordem de compra.

Ao encontrar uma correspondência,

  • Tipos de Documento por CFOP: Cadastro de tipos de documento por CFOP, no qual, quando encontrada a CFOP na importação da NF-e, será utilizado o tipo de documento definido por CFOP como prioritário.

Tributação

  • Considerar Perfil de CFOP: Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com a CFOP.
  • Considerar Perfil de Tributação: Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com o perfil de tributação do tipo de documento caso venha sem tributação configurada.