Mudanças entre as edições de "Ordens de Compra"
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*'''Documentos:''' Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra. | *'''Documentos:''' Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra. | ||
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Edição das 20h25min de 30 de junho de 2023
A ordem de compra tem com objetivo, registrar as compras autorizadas para um determinado fornecedor. A partir do registro, o sistema permitirá o controle dos materiais recebidos, ou os materiais que ainda está aguardando entrega do fornecedor. O uso da ordem de compra ajuda a empresa a garantir que o recebimento das mercadorias está de acordo com o que foi solicitado, sendo assim não é possivel entrar no sistema quaisquer mercadorias sem informar a ordem de compra correspondente. no cadastro ainda são registradas informações referentes a aprovação, origem de requisição da compra, motivo da da necessidade, entre outras informações.
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
- Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
- Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de ordem de compra.
- Data: Corresponde a data que foi feita a requisição.
Índice
[ocultar]Geral
- Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
- Validade: Data de validade da ordem de compra.
- Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
- Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no tipo de ordem de compra ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
- Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
- Cotação Fornecedor: Número da cotação repassada pelo fornecedor.
- Contato: Permite informar um contato vinculado ao fornecedor.
- Situação: Indica a situação da Ordem de Compra.
- Previsão de entrega: Data de previsão de entrega.
- Modalidade de Frete: Informar a modalidade de frete.
ExpandirOpção de Modalidades de Frete |
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- Transportador: Permite informar a transportadora responsável pelo frete.
- Totais: Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.
- Observações: Observações para a ordem de compra.
- Informações adicionais: Campo para informar informações adicionais para a ordem de compra.
Itens
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
Informações
Registros de log e origem da ordem de compra.
Botões
- Liberar para aprovação: Liberar a ordem de compra para aprovação. Caso não houver grupo de aprovação vinculado no tipo de ordem de compra, a solicitação será aprovada automaticamente.
- Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da ordem de compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
- Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
- Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
- Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
- Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
- Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
- Aglutinar Ordem de Compra: Realiza a aglutinação de ordens de compra quando os seguintes campos estiverem iguais.
- EMPRESA.
- FORNECEDOR.
- FILIAL.
- TIPOORDEMCOMPRA.
- CONDICAOPAGAMENTO.
- MODALIDADEFRETE.
- TABELAPRECO.
- FORMACOBRANCA.
- Aprovações: Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.