Mudanças entre as edições de "Cadastro de Tipos de Documento"

(Conceito)
 
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**'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída.  
 
**'''Tipo de Movimento:''' Determina se o documento será de entrada ou de saída.  
 
**'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado.
 
**'''Perfil de Documento:''' Informar o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] que será utilizado.
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*'''Validar previsão de entrega:''' Na gravação dos dados de transporte junto ao faturamento, será realizada validação da data de entrega quando esta opção estiver marcada.
  
 
===='''Contábil'''====
 
===='''Contábil'''====
*'''Operação Contábil:'''  
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*'''Operação Contábil:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
*'''operação Contábil de Cancelamento:'''
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*'''Operação Contábil de Cancelamento:''' Informar a [[Cadastro_de_Planos_Contábeis|conta contábil]] que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.
  
 
===='''Financeiro'''====
 
===='''Financeiro'''====
*'''Conta Financeiro:'''
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*'''Conta Financeiro:''' A [[Cadastro_de_Contas_Financeiras|conta financeira]] informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
*'''Centro de Custo:'''
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*'''Centro de Custo:''' O [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|centro de custo]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
*'''Projeto:'''
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*'''Projeto:''' O [[Cadastro_de_Projetos|projeto]] informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
*'''Conta Financeiro Frete:'''
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*'''Conta Financeiro Frete:''' Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
*'''Conta Financeira Seguro:'''
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*'''Conta Financeira Seguro:''' Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
*'''Conta Financeira Desconto:'''
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*'''Conta Financeira Desconto:''' Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
*'''Condição de Pagamento:'''
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*'''Condição de Pagamento:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
*'''Forma de Cobrança:'''
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*'''Forma de Cobrança:''' Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
*'''Gerar Financeiro:'''
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*'''Gerar Financeiro:''' Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
*'''Permitir geração de comissão:'''
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*'''Permitir geração de comissão:''' Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
*'''Permitir geração automática dos boletos:'''
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*'''Permitir geração automática dos boletos:''' Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
*'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:'''
+
*'''Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar:''' Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
*'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:'''
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**Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
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**Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.
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*<span style="text-decoration: line-through">'''Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador:''' Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.</span>
  
 
===='''Fiscal'''====
 
===='''Fiscal'''====
*'''Consumidor Final:'''
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*'''Consumidor Final:''' O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor.
*'''Venda Presencial:'''
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*'''Venda Presencial:''' O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica.
*'''Enviar e-mail NF-e:'''
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**0 - Não.
*'''Perfil de Tributação:'''
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**1 - Presencial.
*'''Perfil de CFOP:'''
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**2 - Internet.
*'''Textos Padrão:'''
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**3 - Tele Atendimento.
*'''Informações Adicionais:'''
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**4 - NFC-e - Entrega a domicilio.
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**9 - Não Presencial, Outros.
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*'''Enviar e-mail NF-e:''' Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção.
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*'''Perfil de Tributação:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_Tributação_de_Notas_Fiscais|perfis de tributação]] para preenchimento das informações fiscais no item do documento.
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*'''Perfil de CFOP:''' Permite informar um ou mais [[Perfis_de_CFOP_de_Notas_Fiscais|perfis de CFOP]] para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento.
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*'''Textos Padrão:''' Permite informar um ou mais [[Cadastro_de_Textos_Padrões|textos padrões]] que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco".
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*'''Informações Adicionais:''' Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo:
 
**Documento de Origem
 
**Documento de Origem
 
**Ordem de Compra
 
**Ordem de Compra
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*'''Sped EFD:''' Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD.
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**'''Valor para o Registro 1601:''' Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
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***P - Padrão.
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***VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS).
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***VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS).
  
 
===='''Materiais'''====
 
===='''Materiais'''====
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*'''Controla Estoque:''' Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado.
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**'''Perfil de Movimentação de Estoque:''' Em cada produto, é definido o [[Perfil_de_Movimentação|perfil de movimentação]] de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento.
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**'''Perfil de Estoque:''' Quando houver a necessidade de utilizar um [[Perfis_de_Estoque|perfil de estoque]] diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento.
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**'''Custo do Produto:''' Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto.
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***'''Considerar valor do desconto:''' Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto.
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***'''Considerar valor do frete:''' Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto.
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***'''Considerar frete não incluso:''' Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto.
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**'''Consistir código do fornecedor:''' Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor.
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**'''Não atualizar custo:''' Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado.
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*'''Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto:''' Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor.
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*'''Exigir ordem de compra:''' Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais.
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==='''Botões'''===
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'''Relatórios de Anexo:''' Os [[Anexos_por_Tipo_de_Documento|relatórios de anexo]] podem ser utilizados para configuração de um ou mais formatos relacionados ao nota fiscal eletrônica e, na geração do e-mail de emissão da nota fiscal, os relatórios configurados aqui serão incluídos em anexo junto ao PDF e XML.
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Anexos_por_Tipo_de_Documento|Anexos por Tipo de Documento]]

Edição atual tal como às 09h25min de 12 de dezembro de 2023

Conceito

Os tipos de documento são utilizados pelo sistema para identificar diversas características, como o modelo do documento e a indicação da movimentação de entrada ou saída, entre outras. Em documentos fiscais relacionados por exemplo ao faturamento ou entrada de materiais, o tipo de documento é localizado no cabeçalho. Por outro lado, em documentos como pedidos de venda ou ordens de serviço, o tipo de documento é atribuído a cada item individualmente. Essa distinção é importante para a geração dos documentos fiscais, já que permite o agrupamento adequado dos itens conforme cada tipo de documento.

Na utilização das ordens de serviço, é comum que elas possuam itens de dois tipos distintos: "Produto" e "Serviço". Como resultado, espera-se que, para os produtos, seja gerada uma nota fiscal eletrônica modelo 55, enquanto para os serviços seja gerada uma nota fiscal eletrônica de serviço modelo 3.

O cadastro do tipo de documento contém uma série de parâmetros que permitem o gerenciamento de diferentes necessidades de comportamento perante o fiscal, financeiro, contábil e o controle de materiais. Desse modo, cada um dos parâmetros é descrito detalhadamente para possibilitar o correto tratamento de cada situação.

  • Nome: Nome de identificação do tipo de documento. Exemplo: "Venda de Mercadorias", "Remessa para Industrialização", "Devolução de Compras".
  • Sigla: Sigla de identificação do documento.
  • Modelo: Modelo que será atribuído ao documento. Exemplo: "55 - Nota Fiscal Eletrônica", "3 - Nota Fiscal de Serviço".
  • Ativo: Determina se o tipo de documento esta ativo. Quando desmarcado o tipo de documento não estará mais disponível para uso.
  • Contador: Contador responsável pela geração da sequência número do documento.
  • Série: Número de série do documento.
  • Nota Fiscal Complementar: Quando marcado, o documento será classificado como complementar. Quando selecionado tipo de documento complementar junto ao faturamento, a finalidade de impressão do documento será alterado, assim com algumas regras de validação com comportamento diferenciado.
  • Relacionamento: Grupo com informações sobre o tipo de movimentação e o perfil de documento utilizado. As informações deste grupo não podem mais ser alteradas.
    • Tipo de Movimento: Determina se o documento será de entrada ou de saída.
    • Perfil de Documento: Informar o perfil de documento que será utilizado.
  • Validar previsão de entrega: Na gravação dos dados de transporte junto ao faturamento, será realizada validação da data de entrega quando esta opção estiver marcada.

Contábil

  • Operação Contábil: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil relacionado.
  • Operação Contábil de Cancelamento: Informar a conta contábil que será utilizada para criação do documento contábil de cancelamento relacionado.

Financeiro

  • Conta Financeiro: A conta financeira informada no tipo de documento é utilizada pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista uma conta financeira cadastrada para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, a conta financeira informada aqui será considerada. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada a conta informada no tipo de documento quando não houver uma conta especificada para o destinatário.
  • Centro de Custo: O centro de custo informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um centro de custo cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o centro de custo informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o centro de custo informado no tipo de documento quando não houver um centro de custo especificado para o destinatário.
  • Projeto: O projeto informado no tipo de documento é utilizado pelo sistema para preenchimento nos documentos. Após lançar um item no documento, caso não exista um projeto cadastrado para o produto ou serviço, nem para o destinatário do documento, o projeto informado aqui será considerado. Nos documentos financeiros sem itens, também será adotada o projeto informado no tipo de documento quando não houver um projeto especificado para o destinatário.
  • Conta Financeiro Frete: Quando informada um conta financeira de frete no tipo de documento e o documento possuir valor de frete no item, será registrado separadamente o valor de frete nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
  • Conta Financeira Seguro: Quando informada um conta financeira de seguro no tipo de documento e o documento possuir valor de seguro no item, será registrado separadamente o valor do seguro nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
  • Conta Financeira Desconto: Quando informada um conta financeira de desconto no tipo de documento e o documento possuir valor de desconto no item, será registrado separadamente o valor do desconto nos lançamentos financeiros com a conta financeira informada aqui.
  • Condição de Pagamento: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a condição de pagamento informada aqui, se não houver uma condição especificada para o destinatário.
  • Forma de Cobrança: Durante o preenchimento do destinatário no cabeçalho do documento, será sugerida a forma de cobrança informada aqui, se não houver uma forma de cobrança especificada para o destinatário.
  • Gerar Financeiro: Determina que o documento será considerado junto ao contas a pagar ou ao contas a receber. Está opção deverá estar marcada para documentos de venda, compra ou devoluções e desmarcada para documentos onde não ocorre a movimentação financeira, como em notas fiscais de remessa.
  • Permitir geração de comissão: Permite a geração de valores de comissão relacionados ao documento.
  • Permitir geração automática dos boletos: Realiza a geração automática do boleto considerando a forma de cobrança, e anexa ao e-mail da nota fiscal. Válido apenas para documentos emitidos junto ao faturamento.
  • Permitir geração automática dos boletos - Aglutinar: Este recurso possibilita a geração automática de boletos ao considerar a forma de cobrança, aglutinando outros documentos relacionados à mesma origem e anexando-os ao e-mail da nota fiscal. Esse processo é aplicável exclusivamente a documentos emitidos junto ao faturamento. Nas situações em que ocorre a emissão de múltiplas notas fiscais provenientes da mesma origem, como, por exemplo, em uma ordem de serviço, a geração do boleto ocorrerá somente na emissão do último documento.
    • Quando uma ordem de serviço envolve tanto produtos quanto serviços, serão gerados dois documentos fiscais durante o processo de faturamento. Após a emissão da segunda nota fiscal, um boleto aglutinado será gerado, contendo o valor total dos dois documentos.
    • Este processo está previsto para processos originados de Ordens de Serviço, Pedidos de Venda e Contratos.
  • Permitir geração automática dos boletos - Documento aglutinador: Realiza a geração do boleto do documento aglutinador, quando a nota fiscal estiver aglutinada. Válido apenas na faturamento.

Fiscal

  • Consumidor Final: O indicador de consumidor final informado, será sugerido no preenchimento do documento, após o preenchimento do tipo de documento. Caso e destinatário se pessoa física, será classificado como consumidor final, mesmo estando informado aqui como não consumidor.
  • Venda Presencial: O indicador de venda presencial informado, será sugerido no preenchimento do documento. O indicador contém as opções previstas no preenchimento da nota fiscal eletrônica.
    • 0 - Não.
    • 1 - Presencial.
    • 2 - Internet.
    • 3 - Tele Atendimento.
    • 4 - NFC-e - Entrega a domicilio.
    • 9 - Não Presencial, Outros.
  • Enviar e-mail NF-e: Quando está opção estiver marcada, o tipo de documento permitirá o envio da nota fiscal por e-mail. O envio do e-mail das as notas fiscais emitidas pelo sistema, dependem de outras configurações, e quando estas estiverem ativas, ainda será verificada está opção.
  • Perfil de Tributação: Permite informar um ou mais perfis de tributação para preenchimento das informações fiscais no item do documento.
  • Perfil de CFOP: Permite informar um ou mais perfis de CFOP para o preenchimento da CFOP junto ao item do documento.
  • Textos Padrão: Permite informar um ou mais textos padrões que serão gerados junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte" ou "Informações de interesse do fisco".
  • Informações Adicionais: Realiza a geração das informações junto ao campo "Informações adicionais de interesse do contribuinte", conforme opções abaixo:
    • Documento de Origem
    • Ordem de Compra
  • Sped EFD: Parâmetros relacionados a geração do Sped EFD.
    • Valor para o Registro 1601: Para os tipos de documentos com perfil de documento financeiro, permite definir se o valor nominal do documento, será considerado de forma padrão, junto a coluna TOT_OUTROS do registro 1601 do Sped EFD, ou nas colunas TOT_VS ou TOT_ISS através de uma das opções VS ou VV.
      • P - Padrão.
      • VS - Valor total bruto da prestação de serviço (05 - TOT_ISS).
      • VV - Valor total bruto de venda (04 - TOT_VS).

Materiais

  • Controla Estoque: Quando marcado, indica que o tipo de documento permite o controle de estoque. Isso significa que durando o cadastro do documento, o sistema vai gerar as movimentações de estoque conforme parametrizado.
    • Perfil de Movimentação de Estoque: Em cada produto, é definido o perfil de movimentação de estoque, porém quando existe a necessidade diferenciada na movimentação, pode-se definir um perfil de movimentação diretamente no tipo de documento.
    • Perfil de Estoque: Quando houver a necessidade de utilizar um perfil de estoque diferente do perfil associado ao produto, o sistema da preferência ao perfil de estoque relacionado ao tipo de documento.
    • Custo do Produto: Através das opções abaixo, é possível determinar alterações no comportamento do cálculo do custo médio do produto.
      • Considerar valor do desconto: Quando houver valor de desconto informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do desconto será acrescido ao custo do produto.
      • Considerar valor do frete: Quando houver valor de frete informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete será subtraído do custo do produto.
      • Considerar frete não incluso: Quando houver valor de frete não incluso informado no item, e está opção estiver desmarcada, o valor do frete não incluso será subtraído do custo do produto.
    • Consistir código do fornecedor: Quando desmarcada, o sistema vai permitir o uso do mesmo código de fornecedor para diferentes produtos. O uso desta funcionalidade, é recomendado, pois na entrada do produtos, o sistema não vai identificar o produto correspondente, se localizado mais de um produto com o mesmo código para o mesmo fornecedor.
    • Não atualizar custo: Quando marcado, o custo do produto não será atualizado. Esta opção pode ser útil em uma operação de estorno ou qualquer operação de entrada onde o custo médio não deverá ser atualizado.
  • Permitir diferentes códigos de fornecedor no mesmo produto: Quando marcada, o sistema vai permitir informar diferentes códigos de identificação, para o mesmo produto e fornecedor.
  • Exigir ordem de compra: Na confirmação do documento de entrada, será exigido que todos os itens tenham informados a ordem de compra correspondente, na quantidade do item. Válido na importação da NF-e da manifestação para entrada de materiais, e confirmação direta na tela de entrada de materiais.

Botões

Relatórios de Anexo: Os relatórios de anexo podem ser utilizados para configuração de um ou mais formatos relacionados ao nota fiscal eletrônica e, na geração do e-mail de emissão da nota fiscal, os relatórios configurados aqui serão incluídos em anexo junto ao PDF e XML.




Assuntos Relacionados

Anexos por Tipo de Documento