Requisição de Compra

A requisição de compra é uma funcionalidade do sistema para requisitar a compra de materiais, e realizar a geração de ordens de compra.

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
  • Tipo Requisição de Compra: Informar o Tipo de Requisição de Compra para a geração da requisição de compra.
  • Número: Seqüencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
  • Data: Corresponde a data que foi feita a requisição.
  • Seqüencia de Aprovação: Corresponde a seqüencia em que a requisição de compra está posicionada quando a situação for igual a 'Em Aprovação'.
  • Situação: Corresponde a situação atual da requisição, é preenchido automaticamente pelo sistema.
  • Usuário requisitou: Corresponde a qual usuário requisitou a compra.

Botões

  • Liberar: Realiza liberação da requisição de compra deixando na situação 'Em Aprovação'. Quando o tipo de requisição não utilizar grupo de aprovação, a requisição será confirmada automaticamente permanecendo na situação 'Confirmada'.
  • Confirmar: Após a confirmação, a situação da requisição fica com a situação 'Confirmada' e são geradas as ordens de compra, impedindo sua alteração.
  • Retornar: Ao retornar é realizado a exclusão das ordens de compra se as mesmas estiverem na situação de cadastrada. Assim reabrirá a requisição para que possa ser alterada novamente.
  • Assistente Requisição de Compra: A opção da assistente requisição de compra, permite o usuário selecionar os produtos com saldo abaixo da quantidade mínima de estoque.
  • Funções\Cancelar Liberação: Cancela a liberação da requisição de compra quando estiver nas situações 'Em Aprovação' ou 'Aprovada', retornando para situação de 'Cadastrada'.
  • Aprovações: Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.

Itens

Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.

  • Fornecedor: Campo de seleção de pessoas do tipo fornecedor.
  • Tipo Ordem de Compra: Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
  • Quantidade: Campo para informar a quantidade a ser requisitada.
  • Disponível: Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
  • Reservado: Campo para consulta do saldo de estoque reservado para o produto.
  • Em Pedidos: Campo para consulta da quantidade não atendida do produto em pedidos abertos.
  • Em Ordens de Serviço: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
  • Em Ordens de Compra: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
  • Valor Total: Campo para consulta do valor total do custo da requisição baseado no custo médio do produto e a quantidade.