Cadastro de Contas a Receber

Revisão de 21h04min de 5 de junho de 2021 por Admin (discussão | contribs) (Centro de Custo)

Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros.

Geral

  • Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
  • Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
  • Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
  • NF Número: Número da nota fiscal.
  • NF Série: Número de série da nota fiscal.
  • Modelo: Modelo da nota fiscal.
  • Data Emissão: Data emissão do documento.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
  • Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
  • Valor Bruto: Valor bruto do documento.
  • Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
  • Valor Liquido: Valor liquido do documento.
  • Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
  • Conta Contábil Especial:
  • Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
  • Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

  • Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
  • Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
  • Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
  • Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
  • Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
  • Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
  • Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

  • Parcela: Número correspondente a sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Prorrogação: Data de prorrogação de parcela.
  • Data Liquidação: Data referente a liquidação da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança utilizada na parcela.
  • Valor: Valor da parcela.
  • Baixas: Valor total das baixas da parcela.
  • Acréscimos: Valor total de acréscimo da parcela.
  • Desconto: Valor total de desconto da parcela.
  • Total Baixado: Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
  • Saldo: Saldo em aberto da parcela.
  • Adiantamento:

Movimentações

  • Data: Data da movimentação
  • Tipo do movimento:
  • Origem: Mostra gerado a movimentação.
  • Valor
  • Total de acréscimos
  • Total de descontos
  • Valor total
  • Lançamentos Tesouraria: Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
  • Conta Tesouraria: Conta tesouraria utilizado para movimentação.
  • Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizado para a movimentação.

Financeiro

  • Data: Data do lançamento financeiro.
  • Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
  • Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
  • Valor:Valor do lançamento financeiro.
  • Natureza: Natureza referente a operação se é debito ou crédito.

Centro de Custo

  • Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
  • Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
  • Percentual: Percentual referente ao centro de custo
  • Valor: Valor do lançamento.

Comissões

  • Data: Data da comissão.
  • Representante: Representante que será apurada comissão.
  • Tipo de movimento: Define tipo de movimento para a comissão
  • Base de Cálculo: Base de cálculo para a comissão.
  • Percentual: Percentual referente a comissão.
  • Valor: Valor referente a comissão ao representante.

Lançamentos Financeiros

  • Data: Data do lançamento financeiro.
  • Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
  • Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
  • Valor: Valor do lançamento financeiro.
  • Natureza: Natureza referente a operação podendo ser debito ou crédito.

Centro de Custo

  • Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
  • Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
  • Percentual: Percentual referente ao centro de custo
  • Valor

Logs

Data Usuário Situação Descrição

Botões

  • Confirmar: Confirma o documento para geração da parcela, lançamento financeiro e altera a situação para cadastrado.
  • Retornar: Quando retorna, volta a situação do documento para cadastrado, mas mantei as parcelas definas.