Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contas a Receber"

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===Parcelas===
 
===Parcelas===
*'''Parcela:''' Número correspondente a sequência da parcela.
+
Contém as [[Documento_Parcelas|parcelas]] do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.
*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
 
*'''Prorrogação:''' Data de prorrogação de parcela.
 
*'''Data Liquidação:''' Data referente a liquidação da parcela.
 
*'''Forma Cobrança:''' [[Cadastro de Formas de Cobrança|Forma de cobrança]] utilizada na parcela.
 
*'''Valor:''' Valor da parcela.
 
*'''Baixas:''' Valor total das baixas da parcela.
 
*'''Acréscimos:''' Valor total de acréscimo da parcela.
 
*'''Desconto:''' Valor total de desconto da parcela.
 
*'''Total Baixado:''' Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
 
*'''Saldo:''' Saldo em aberto da parcela.
 
*'''Adiantamento: '''
 
 
 
====Movimentações====
 
*'''Data:''' Data da movimentação.
 
*'''Tipo do movimento:''' Identificação do tipo de movimentação: Recebimento, Pagamento, Estorno Recebimento, Estorno Pagamento, Baixa por Cancelamento, Baixa por Devolução, Encontro de Contas, Aglutinação, Baixa Arquivo Retorno, Baixa Manual, Compensação, Adiantamento.
 
*'''Origem:''' Origem da geração da movimentação: Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Faturamento, Encontro de Contas, Aglutinação, Retorno Remessa, Baixa Manual, Compensação, Baixa Rápida.
 
*'''Valor:''' Valor da movimentação.
 
*'''Total de acréscimos:''' Valor total dos campos de acréscimo.
 
*'''Total de descontos:''' Valor total dos campos de desconto.
 
*'''Valor total:''' Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
 
*'''Lançamentos Tesouraria:''' Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
 
*'''Conta Tesouraria:''' Conta tesouraria utilizado para movimentação.
 
*'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento utilizado para a movimentação.
 
 
 
====Financeiro====
 
*'''Data:''' Data do lançamento financeiro.
 
*'''Conta Financeira:''' Conta financeira vinculada.
 
*'''Percentual:''' Percentual aplicado referente a conta financeira.
 
*'''Valor:'''Valor do lançamento financeiro.
 
*'''Natureza:''' Natureza referente a operação se é debito ou crédito.
 
 
 
====Centro de Custo====
 
*'''Centro de custo:''' Centro de custo vinculado a conta financeira
 
*'''Projeto:''' Projeto vinculado ao centro de custo.
 
*'''Percentual:''' Percentual referente ao centro de custo
 
*'''Valor:''' Valor do lançamento.
 
 
 
====Comissões====
 
*'''Data:''' Data da comissão.
 
*'''Representante:''' Representante que será apurada comissão.
 
*'''Tipo de movimento:''' Define tipo de movimento para a comissão
 
*'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo para a comissão.
 
*'''Percentual:''' Percentual referente a comissão.
 
*'''Valor:''' Valor referente a comissão ao representante.
 
 
 
===Lançamentos Financeiros===
 
*'''Data:''' Data do lançamento financeiro.
 
*'''Conta Financeira:''' Conta financeira vinculada.
 
*'''Percentual:''' Percentual aplicado referente a conta financeira.
 
*'''Valor: '''Valor do lançamento financeiro.
 
*'''Natureza:''' Natureza referente a operação podendo ser debito ou crédito.
 
 
 
====Centro de Custo====
 
*'''Centro de custo:''' Centro de custo vinculado a conta financeira
 
*'''Projeto:''' Projeto vinculado ao centro de custo.
 
*'''Percentual:''' Percentual referente ao centro de custo
 
*'''Valor:''' Valor do lançamento.
 
  
 
===Logs===
 
===Logs===
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**'''Replicar:''' [[Replicar_Documento_Financeiro|Replicar documento financeiro]].
 
**'''Replicar:''' [[Replicar_Documento_Financeiro|Replicar documento financeiro]].
 
**'''Cancelar:''' Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o [[Cadastro de Motivos de Cancelamento|motivo de cancelamento]], e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
 
**'''Cancelar:''' Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o [[Cadastro de Motivos de Cancelamento|motivo de cancelamento]], e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
*'''Ocorrências:''' Permite o cadastro de [[Financeiro Ocorrências|ocorrência]] relacionadas ao documento.
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*'''Ocorrências:''' Permite o cadastro de [[Financeiro Ocorrências|ocorrências]] relacionadas ao documento.

Edição das 11h03min de 11 de junho de 2021

Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros documentos de receitas.

Geral

  • Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
  • Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
  • Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
  • NF Número: Número da nota fiscal.
  • NF Série: Número de série da nota fiscal.
  • Modelo: Modelo da nota fiscal.
  • Data Emissão: Data emissão do documento.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
  • Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
  • Valor Bruto: Valor bruto do documento.
  • Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
  • Valor Liquido: Valor liquido do documento.
  • Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
  • Conta Contábil Especial:
  • Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
  • Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

  • Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
  • Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
  • Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
  • Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
  • Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
  • Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
  • Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

Logs

Data Usuário Situação Descrição

Botões

  • Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
  • Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
  • Funções: Opções do menu de funções:
    • Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
    • Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
    • Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
    • Replicar: Replicar documento financeiro.
    • Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
  • Ocorrências: Permite o cadastro de ocorrências relacionadas ao documento.