Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contas a Receber"

(Centro de Custo)
(Movimentações)
Linha 42: Linha 42:
  
 
====Movimentações====
 
====Movimentações====
*'''Data:''' Data da movimentação
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*'''Data:''' Data da movimentação.
*'''Tipo do movimento:'''  
+
*'''Tipo do movimento:''' Identificação do tipo de movimentação.
*'''Origem:''' Mostra gerado a movimentação.
+
**Recebimento.
*'''Valor '''
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**Pagamento.
*'''Total de acréscimos'''
+
**Estorno Recebimento.
*'''Total de descontos '''
+
**Estorno Pagamento.
*'''Valor total'''
+
**Baixa por Cancelamento.
*'''Lançamentos Tesouraria: ''' Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
+
**Baixa por Devolução.
*'''Conta Tesouraria: ''' Conta tesouraria utilizado para movimentação.
+
**Encontro de Contas.
*'''Forma de Pagamento: ''' Forma de pagamento utilizado para a movimentação.
+
**Aglutinação.
 +
**Baixa Arquivo Retorno.
 +
**Baixa Manual.
 +
**Compensação.
 +
**Adiantamento.
 +
*'''Origem:''' Origem da geração da movimentação.
 +
**Contas a Pagar.
 +
**Contas a Receber.
 +
**Tesouraria.
 +
**Faturamento.
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**Encontro de Contas.
 +
**Aglutinação.
 +
**Retorno Remessa.
 +
**Baixa Manual.
 +
**Compensação.
 +
**Baixa Rápida.
 +
*'''Valor:''' Valor da movimentação.
 +
*'''Total de acréscimos:''' Valor total dos campos de acréscimo.
 +
*'''Total de descontos:''' Valor total dos campos de desconto.
 +
*'''Valor total:''' Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
 +
*'''Lançamentos Tesouraria:''' Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
 +
*'''Conta Tesouraria:''' Conta tesouraria utilizado para movimentação.
 +
*'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento utilizado para a movimentação.
  
 
====Financeiro====
 
====Financeiro====

Edição das 21h13min de 5 de junho de 2021

Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros.

Geral

  • Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
  • Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
  • Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
  • NF Número: Número da nota fiscal.
  • NF Série: Número de série da nota fiscal.
  • Modelo: Modelo da nota fiscal.
  • Data Emissão: Data emissão do documento.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
  • Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
  • Valor Bruto: Valor bruto do documento.
  • Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
  • Valor Liquido: Valor liquido do documento.
  • Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
  • Conta Contábil Especial:
  • Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
  • Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

  • Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
  • Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
  • Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
  • Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
  • Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
  • Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
  • Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

  • Parcela: Número correspondente a sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Prorrogação: Data de prorrogação de parcela.
  • Data Liquidação: Data referente a liquidação da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança utilizada na parcela.
  • Valor: Valor da parcela.
  • Baixas: Valor total das baixas da parcela.
  • Acréscimos: Valor total de acréscimo da parcela.
  • Desconto: Valor total de desconto da parcela.
  • Total Baixado: Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
  • Saldo: Saldo em aberto da parcela.
  • Adiantamento:

Movimentações

  • Data: Data da movimentação.
  • Tipo do movimento: Identificação do tipo de movimentação.
    • Recebimento.
    • Pagamento.
    • Estorno Recebimento.
    • Estorno Pagamento.
    • Baixa por Cancelamento.
    • Baixa por Devolução.
    • Encontro de Contas.
    • Aglutinação.
    • Baixa Arquivo Retorno.
    • Baixa Manual.
    • Compensação.
    • Adiantamento.
  • Origem: Origem da geração da movimentação.
    • Contas a Pagar.
    • Contas a Receber.
    • Tesouraria.
    • Faturamento.
    • Encontro de Contas.
    • Aglutinação.
    • Retorno Remessa.
    • Baixa Manual.
    • Compensação.
    • Baixa Rápida.
  • Valor: Valor da movimentação.
  • Total de acréscimos: Valor total dos campos de acréscimo.
  • Total de descontos: Valor total dos campos de desconto.
  • Valor total: Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
  • Lançamentos Tesouraria: Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
  • Conta Tesouraria: Conta tesouraria utilizado para movimentação.
  • Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizado para a movimentação.

Financeiro

  • Data: Data do lançamento financeiro.
  • Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
  • Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
  • Valor:Valor do lançamento financeiro.
  • Natureza: Natureza referente a operação se é debito ou crédito.

Centro de Custo

  • Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
  • Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
  • Percentual: Percentual referente ao centro de custo
  • Valor: Valor do lançamento.

Comissões

  • Data: Data da comissão.
  • Representante: Representante que será apurada comissão.
  • Tipo de movimento: Define tipo de movimento para a comissão
  • Base de Cálculo: Base de cálculo para a comissão.
  • Percentual: Percentual referente a comissão.
  • Valor: Valor referente a comissão ao representante.

Lançamentos Financeiros

  • Data: Data do lançamento financeiro.
  • Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
  • Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
  • Valor: Valor do lançamento financeiro.
  • Natureza: Natureza referente a operação podendo ser debito ou crédito.

Centro de Custo

  • Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
  • Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
  • Percentual: Percentual referente ao centro de custo
  • Valor: Valor do lançamento.

Logs

Data Usuário Situação Descrição

Botões

  • Confirmar: Confirma o documento para geração da parcela, lançamento financeiro e altera a situação para cadastrado.
  • Retornar: Quando retorna, volta a situação do documento para cadastrado, mas mantei as parcelas definas.