Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contas a Receber"
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====Movimentações==== | ====Movimentações==== | ||
− | *'''Data:''' Data da movimentação | + | *'''Data:''' Data da movimentação. |
− | *'''Tipo do movimento:''' | + | *'''Tipo do movimento:''' Identificação do tipo de movimentação. |
− | *'''Origem:''' | + | **Recebimento. |
− | *'''Valor ''' | + | **Pagamento. |
− | *'''Total de acréscimos''' | + | **Estorno Recebimento. |
− | *'''Total de descontos ''' | + | **Estorno Pagamento. |
− | *'''Valor total''' | + | **Baixa por Cancelamento. |
− | *'''Lançamentos Tesouraria: ''' Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação. | + | **Baixa por Devolução. |
− | *'''Conta Tesouraria: ''' Conta tesouraria utilizado para movimentação. | + | **Encontro de Contas. |
− | *'''Forma de Pagamento: ''' Forma de pagamento utilizado para a movimentação. | + | **Aglutinação. |
+ | **Baixa Arquivo Retorno. | ||
+ | **Baixa Manual. | ||
+ | **Compensação. | ||
+ | **Adiantamento. | ||
+ | *'''Origem:''' Origem da geração da movimentação. | ||
+ | **Contas a Pagar. | ||
+ | **Contas a Receber. | ||
+ | **Tesouraria. | ||
+ | **Faturamento. | ||
+ | **Encontro de Contas. | ||
+ | **Aglutinação. | ||
+ | **Retorno Remessa. | ||
+ | **Baixa Manual. | ||
+ | **Compensação. | ||
+ | **Baixa Rápida. | ||
+ | *'''Valor:''' Valor da movimentação. | ||
+ | *'''Total de acréscimos:''' Valor total dos campos de acréscimo. | ||
+ | *'''Total de descontos:''' Valor total dos campos de desconto. | ||
+ | *'''Valor total:''' Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos. | ||
+ | *'''Lançamentos Tesouraria:''' Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação. | ||
+ | *'''Conta Tesouraria:''' Conta tesouraria utilizado para movimentação. | ||
+ | *'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento utilizado para a movimentação. | ||
====Financeiro==== | ====Financeiro==== |
Edição das 21h13min de 5 de junho de 2021
Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros.
Índice
Geral
- Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
- Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
- NF Número: Número da nota fiscal.
- NF Série: Número de série da nota fiscal.
- Modelo: Modelo da nota fiscal.
- Data Emissão: Data emissão do documento.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
- Valor Bruto: Valor bruto do documento.
- Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
- Valor Liquido: Valor liquido do documento.
- Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
- Conta Contábil Especial:
- Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
- Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.
Informações
- Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
- Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
- Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
- Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
- Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
- Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
- Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.
Parcelas
- Parcela: Número correspondente a sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Prorrogação: Data de prorrogação de parcela.
- Data Liquidação: Data referente a liquidação da parcela.
- Forma Cobrança: Forma de cobrança utilizada na parcela.
- Valor: Valor da parcela.
- Baixas: Valor total das baixas da parcela.
- Acréscimos: Valor total de acréscimo da parcela.
- Desconto: Valor total de desconto da parcela.
- Total Baixado: Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
- Saldo: Saldo em aberto da parcela.
- Adiantamento:
Movimentações
- Data: Data da movimentação.
- Tipo do movimento: Identificação do tipo de movimentação.
- Recebimento.
- Pagamento.
- Estorno Recebimento.
- Estorno Pagamento.
- Baixa por Cancelamento.
- Baixa por Devolução.
- Encontro de Contas.
- Aglutinação.
- Baixa Arquivo Retorno.
- Baixa Manual.
- Compensação.
- Adiantamento.
- Origem: Origem da geração da movimentação.
- Contas a Pagar.
- Contas a Receber.
- Tesouraria.
- Faturamento.
- Encontro de Contas.
- Aglutinação.
- Retorno Remessa.
- Baixa Manual.
- Compensação.
- Baixa Rápida.
- Valor: Valor da movimentação.
- Total de acréscimos: Valor total dos campos de acréscimo.
- Total de descontos: Valor total dos campos de desconto.
- Valor total: Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
- Lançamentos Tesouraria: Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
- Conta Tesouraria: Conta tesouraria utilizado para movimentação.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizado para a movimentação.
Financeiro
- Data: Data do lançamento financeiro.
- Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
- Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
- Valor:Valor do lançamento financeiro.
- Natureza: Natureza referente a operação se é debito ou crédito.
Centro de Custo
- Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
- Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
- Percentual: Percentual referente ao centro de custo
- Valor: Valor do lançamento.
Comissões
- Data: Data da comissão.
- Representante: Representante que será apurada comissão.
- Tipo de movimento: Define tipo de movimento para a comissão
- Base de Cálculo: Base de cálculo para a comissão.
- Percentual: Percentual referente a comissão.
- Valor: Valor referente a comissão ao representante.
Lançamentos Financeiros
- Data: Data do lançamento financeiro.
- Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
- Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
- Valor: Valor do lançamento financeiro.
- Natureza: Natureza referente a operação podendo ser debito ou crédito.
Centro de Custo
- Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
- Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
- Percentual: Percentual referente ao centro de custo
- Valor: Valor do lançamento.
Logs
Data Usuário Situação Descrição
Botões
- Confirmar: Confirma o documento para geração da parcela, lançamento financeiro e altera a situação para cadastrado.
- Retornar: Quando retorna, volta a situação do documento para cadastrado, mas mantei as parcelas definas.