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==Conceito==
 
==Conceito==
A requisição de compra é uma funcionalidade do sistema para requisitar a compra de materiais, e realizar a geração de ordens de compra.
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A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.
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*'''Liberar para aprovação''': Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
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*'''Imprimir''': Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
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*'''Enviar e-mail''': Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
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*'''Alterar tipo de Ordem de Compra''': Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
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*'''Cancelar liberação''': Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
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*'''Cancelar''': Realiza o cancelamento da ordem de compra.
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*'''Encerrar''': Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
  
 
===Campos===
 
===Campos===
 
*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
 
*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
*'''Tipo Requisição de Compra:''' Informar o [[Tipo_de_Requisição_de_Compra|tipo de requisição de compra]] para a geração da requisição de compra.
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*'''Tipo de Ordem de Compra:''' Informar o [[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] para a geração da requisição de compra.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
 
*'''Número:''' Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.  
 
*'''Número:''' Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.  
 
*'''Data:''' : Corresponde a data que foi feita a requisição.
 
*'''Data:''' : Corresponde a data que foi feita a requisição.
*'''Situação:''': Corresponde a situação atual da requisição, é preenchido automaticamente pelo sistema.
 
*'''Usuário requisitou:''': Corresponde a qual usuário requisitou a compra.
 
 
===Botões===
 
*'''Confirmar''': Após a confirmação, a situação da requisição fica como confirmada e é gerado as ordens de compra, impedindo alteração sua alteração.
 
*'''Retornar''': Ao retornar é realizado a exclusão das ordens de compra se as mesmas estiverem na situação de cadastrada. Assim reabrirá a requisição para que possa ser alterada novamente.
 
*'''Assistente Requisição de Compra''': A opção da [[Assistente Requisição de Compra|assistente requisição de compra]], permite o usuário selecionar os produtos com saldo abaixo da quantidade mínima de estoque.
 
  
 
===Itens===
 
===Itens===

Edição das 08h38min de 19 de março de 2021

Conceito

A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.

Botões

  • Liberar para aprovação: Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
  • Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
  • Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
  • Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
  • Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
  • Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
  • Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.

Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
  • Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
  • Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
  • Data: : Corresponde a data que foi feita a requisição.

Itens

Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.

  • Fornecedor: Campo de seleção de pessoas do tipo fornecedor.
  • Tipo Ordem de Compra: Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
  • Quantidade: Campo para informar a quantidade a ser requisitada.
  • Disponível: Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
  • Reservado: Campo para consulta do saldo de estoque reservado para o produto.
  • Em Pedidos: Campo para consulta da quantidade não atendida do produto em pedidos abertos.
  • Em Ordens de Serviço: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
  • Em Ordens de Compra: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
  • Valor Total: Campo para consulta do valor total do custo da requisição baseado no custo médio do produto e a quantidade.