Mudanças entre as edições de "Perfis de Tributação de Notas Fiscais"
(→Impostos) |
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Linha 8: | Linha 8: | ||
*'''Nome:''' Identificação do perfil de tributação. | *'''Nome:''' Identificação do perfil de tributação. | ||
====Abrangência==== | ====Abrangência==== | ||
− | *'''Regime Tributário | + | *'''Regime Tributário Filial:''' Campo opcional para informar o regime tributário da filial. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação. |
*'''Regime Tributário Destinatário:''' Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação. | *'''Regime Tributário Destinatário:''' Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação. | ||
*'''Tipo de Movimento:''' O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída. | *'''Tipo de Movimento:''' O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída. |
Edição das 11h50min de 18 de dezembro de 2021
Conceito
O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
Geral
- Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de tributação.
Abrangência
- Regime Tributário Filial: Campo opcional para informar o regime tributário da filial. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
- Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
Opções de Abrangência
- Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
- Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
Impostos
A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada. A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.
ICMS |
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ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas. |
Situação Tributária: Define a situação tributada para o imposto ICMS. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS. |
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
ICMS Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS. |
ICMS ST Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST. |
ICMS ST Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS ST. |
Considerar na Base de Cálculo |
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
Frete: Quando marcado considera o valor Frete na base de cálculo. |
SIMPLES |
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SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas. |
Situação Tributária Simples Define a situação tributária simples. |
Calcula ICMS Retido: Quando marcado calcula o ICMS Retido. |
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
IPI |
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IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas. |
Situação Tributária: Define a situação tributária do IPI. |
Enquadramento IPI: Define o enquadramento IPI. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para IPI. |
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
Considerar na Base de Cálculo |
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
Seguro: Quando marcado considera o valor seguro na base de cálculo. |
Outras Desp. Aces. Quando marcado considera o valor de outras despesas na base de cálculo. |
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
PIS |
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PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas. |
Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para PIS. |
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
Considerar na Base de Cálculo |
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
COFINS |
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COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas. |
Situação Tributária Cofins: Define a situação tributária do COFINS. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para COFINS. |
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
Considerar na Base de Cálculo |
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
ISSQN |
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ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ISSQN. |
Tributação do Serviço: Define a tributação do serviço para dentro ou fora do municipio, deixar em branco o sistema preenche automaticamente para No município ou fora. |
Município Prestação do Serviço: Define se a prestação de serviço é para cliente ou filial. |
Impostos Retidos |
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Retenção ISS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção. |
Retenção PIS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção. |
Retenção COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos na aba classe retenção. |
Retenção CSLL: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos. |
Retenção INSS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos. |
ICMS Operações Interestaduais |
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ICMS Diferencial de Alíquota: |
Fundo de Combate a Pobreza: O Fundo de Combate à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, quando marcado funciona como uma alíquota adicional no recolhimento desse imposto, mas não são todos os estados que entram nessa parametrização. |
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