Mudanças entre as edições de "Cadastro de Produtos"

(=Perfil de Tributação)
(Preenchimento do Cadastro de Produtos)
 
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Cadastro dos produtos da empresa. Neste cadastro deverão ser incluídos todos os produtos que a empresa movimenta, sendo de compra, para uso e consumo ou para venda.
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==='''Conceito'''===
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O cadastro de produtos envolve a criação e manutenção de registros detalhados de todos os itens que a empresa comercializa, consome ou produz. Cada produto possui informações específicas que são armazenadas no sistema para facilitar seu gerenciamento.  
  
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Entre as informações estão:
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*Uma descrição clara e concisa do produto, que pode incluir características, especificações técnicas, tamanho, cor, peso, entre outros detalhes relevantes.
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*O código do produto pode ser numérico, alfanumérico utilizando o campo de código de referencia, devendo este seguir um padrão específico definido pela empresa.
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*A unidade na qual o produto é vendido ou estocado, como peças, caixas, metros, quilogramas, litros, etc.
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*A quantidade mínima do produto que a empresa deseja manter em estoque para evitar a falta de mercadorias. Isso ajuda no planejamento de compras e reposição.
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*Os produtos podem ser agrupados em famílias e classificações para facilitar a organização e a busca no sistema. Por exemplo, eletrônicos, vestuário, alimentos, etc.
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*Algumas empresas também armazenam imagens dos produtos para facilitar a identificação e ajudar nas atividades de vendas e marketing.
  
===Geral===
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Ao ter um cadastro de produtos completo e atualizado, a empresa pode obter benefícios como melhor controle de estoque, gestão de compras e vendas mais eficiente, planejamento de produção adequado, além de fornecer informações precisas para relatórios e análises estratégicas.
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==='''Preenchimento do Cadastro de Produtos'''===
 
*'''Código:''' Campo numérico gerado automaticamente com base no contador informado nos [[Materiais_-_Parâmetros_Empresa|parâmetros da empresa]] do modulo de materiais.
 
*'''Código:''' Campo numérico gerado automaticamente com base no contador informado nos [[Materiais_-_Parâmetros_Empresa|parâmetros da empresa]] do modulo de materiais.
 
*'''Referência:''' No cadastro de novos produtos será preenchido com a mesma numeração gerada para o campo código. Este campos permite a digitação de letras e números e pode ser utilizado para numeração especifica do cliente.
 
*'''Referência:''' No cadastro de novos produtos será preenchido com a mesma numeração gerada para o campo código. Este campos permite a digitação de letras e números e pode ser utilizado para numeração especifica do cliente.
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**'''Dias de garantia:''' Quantidade de dias de garantia do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data final da garantia, que é apurada com base nesta quantidade de dias. No caso de ordens de serviço de manutenção, onde um determinado produto costa em um ordem de serviço anterior dentre da garantia, será sugerido no cadastramento do item a finalidade de garantia.
 
**'''Dias de garantia:''' Quantidade de dias de garantia do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data final da garantia, que é apurada com base nesta quantidade de dias. No caso de ordens de serviço de manutenção, onde um determinado produto costa em um ordem de serviço anterior dentre da garantia, será sugerido no cadastramento do item a finalidade de garantia.
 
**'''Cor:''' Indica a [[Cadastro_de_Cores|cor]] do produto.  
 
**'''Cor:''' Indica a [[Cadastro_de_Cores|cor]] do produto.  
**'''Peso(Em KG):''' Peso do produto.
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**'''Peso(Em KG):''' Peso do produto em KG.
 
**'''Altura:''' Altura do produto.
 
**'''Altura:''' Altura do produto.
 
**'''Largura:''' Largura do produto.
 
**'''Largura:''' Largura do produto.
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*'''Materiais'''
 
*'''Materiais'''
 
**'''Perfil de Estoque:''' [[Perfis de Estoque|Perfil de estoque]] do produto. O perfil determina o almoxarifado que será utilizado pelo sistema por padrão para realização das movimentações.
 
**'''Perfil de Estoque:''' [[Perfis de Estoque|Perfil de estoque]] do produto. O perfil determina o almoxarifado que será utilizado pelo sistema por padrão para realização das movimentações.
**'''Valor Custo:''' Valor de custo do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
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**'''Valor Custo:''' Valor de custo do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque. Enquanto o produto não possuir movimentações de estoque, o valor de custo poderá ser informado de forma manual. Esse controle é realizado através de campos alternados "VALORCUSTO" e "VALORCUSTOINFORMADO", sendo que apenas um deles estará disponível.  
 
**'''Maior Compra:''' Valor da maior compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Maior Compra:''' Valor da maior compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Menor Compra:''' Valor da menor compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Menor Compra:''' Valor da menor compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Última Compra:''' Valor da última compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Última Compra:''' Valor da última compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
 
**'''Venda:''' Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de venda e o produto estará disponível para uso nos documentos de venda.
 
**'''Venda:''' Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de venda e o produto estará disponível para uso nos documentos de venda.
**'''Unidade de Venda:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] padrão para uso nos documentos de venda. Exemplo, Caixa, Peça, Unidade, Etc.  
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**'''Unidade de Venda:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] padrão para uso nos documentos de saída. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.  
**'''Compra:''' Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de compra.
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**'''Compra:''' Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de compra e o produto estará disponível nas movimentações de entrada.
**'''Unidade de Compra:''' Como o produto será comprado, Caixa, Peça, Unidade, Etc.
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**'''Unidade de Compra:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] padrão para uso nos documentos de entrada. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.
**'''Estoque:''' Caso selecionado gerará movimentação de estoque e ocorrerá validações pelo sistema.
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**'''Estoque:''' Quando marcado, indica que o produto terá controle de estoque. Está opção não poderá ser mais desmarcada após o produto ser movimentado. 
**'''Unidade de Estocagem:''' Como o produto será estocado, Caixa, Peça, Unidade, Etc.
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**'''Unidade de Estocagem:''' Determina a [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|unidade de medida]] que o produto será estocado. É recomentado adotar a medida mais analítica, como por exemplo "Peça" ou "Metro", mesmo que a compra das unidades seja recebida caixas, ou a metragem em rolos. Dessa forma se adquirirmos uma caixa com 10 unidades, teremos a entrada de 10 peças ao invés de 1 caixa, ou se adquirirmos um rolo de 100 metros, teremos 100 metros no estoque ao invés de um rolo. É importante compreender como configurar as movimentações com unidades de medida diferentes da unidade de estocagem, estas configurações estão diretamente relacionadas a quantidade e valorização do estoque. Para mais informações consulte as orientações em "[[Conversão de Unidades de Medida]]".
**'''Número de série:''' Caso confirmado será necessário informar o número de série do produto.
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**'''Número de série:''' Determina que o produto vai controlar o estoque por número de série. Quando utilizado controle de número de série, será necessário informar em todos os documentos, os números de série de acordo com a quantidade informada no item. Esta opção não poderá mais ser alterada após realizada movimentação de estoque.
**'''Lotes:''' Caso confirmado será necessário informar o número do lote do produto.
+
**'''Lotes:''' Utilizado quando produto utilizar controle de estoque por lote. Dessa forma sempre que o produto for utilizado um um documento, será necessário informar o(s) lote(s) com a quantidade equivalente a quantidade que consta no item do documento.
**'''Permitir Estoque Negativo:''' Caso selecionado será permitido estoque negativo do produto.
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**'''Permitir Estoque Negativo:''' Caso selecionado será permitido estoque negativo do produto (Não recomendado).  
  
====Almoxarifados====
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|'''Dica'''
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No cadastro do produto temos internamente as colunas de '''Saldo Próprio''', '''Saldo de Terceiro''' e '''Saldo em Terceiro''', que são compostas pelo total disponível dos [[Cadastro_de_Almoxarifados|almoxarifados]] do produto, considerando o tipo de estoque do [[Cadastro_de_Almoxarifados|almoxarifado]]. É possível utilizar estas colunas em grids de pesquisa ou incluir a colunas nos campos de pesquisa, como por exemplo o item de um documento.
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|}
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===='''Almoxarifados'''====
 
*'''Filial:''' Informar a filial do almoxarifado. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
 
*'''Filial:''' Informar a filial do almoxarifado. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
*'''Almoxarifado:''' Almoxarifado que será utilizado.
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*'''Almoxarifado:''' [[Cadastro_de_Almoxarifados|Almoxarifado]] que será estocado.
*'''Estoque máximo:''' Quantidade máxima do produto no estoque.
+
*'''Estoque Máximo:''' Quantidade máxima do produto no estoque.
*'''Estoque mínimo:''' Quantidade mínima de produto no estoque.
+
*'''Estoque Mínimo:''' Quantidade mínima de produto no estoque.
*'''Ponto de Pedido:''' Quantidade para fazer pedido do produto.
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*'''Compra Mínima:''' Quantidade mínima para compra. A quantidade informada aqui será utilizada como sugestão pelo [[Assistente_Requisição_de_Compra| assistente de requisição de compras]].
 
*'''Disponível:''' Quantidade do produto disponível no estoque.
 
*'''Disponível:''' Quantidade do produto disponível no estoque.
 
*'''Reservado:''' Quantidade do produto reservada no estoque.
 
*'''Reservado:''' Quantidade do produto reservada no estoque.
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*'''Data de Inclusão:''' Data que foi incluído o almoxarifado.
 
*'''Data de Inclusão:''' Data que foi incluído o almoxarifado.
  
====Conversão de Unidades====
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===='''Conversão de Unidades'''====
Utilizado para converter unidades de produtos.
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A conversão de unidades de produtos no sistema ERP permite transformar uma medida de um produto em outra. Isso é essencial para manter um controle preciso do inventário e facilitar a gestão de estoque.
Exemplo: Tenho 1 Caixa e quero converter para unidade, o fator será multiplicação e o valor será a quantidade de unidades que contém dentro da caixa.
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Exemplo: Temos 1 caixa e precisamos converter para unidade. O fator será multiplicação e o valor será a quantidade de unidades que contém dentro da caixa.
 
 
 
*'''Da unidade:''' De qual unidade será feita a conversão.
 
*'''Da unidade:''' De qual unidade será feita a conversão.
 
*'''Fator:''' Fator divisor ou multiplicador.
 
*'''Fator:''' Fator divisor ou multiplicador.
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*'''Para Unidade:''' Para qual unidade será feita a conversão.
 
*'''Para Unidade:''' Para qual unidade será feita a conversão.
  
====Especificações====
+
===='''Especificações'''====
 
Informações específicas do produto.
 
Informações específicas do produto.
  
====Observações====
+
===='''Substitutos'''====
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Neste local podemos incluir produtos que podem ser utilizado para substituição do produto posicionado.
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===='''Observações'''====
 
Informação opcional para descrever detalhes do produto.
 
Informação opcional para descrever detalhes do produto.
  
===Contábil===
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==='''Contábil'''===
*'''Conta Contábil:''' Conta contábil do produto.
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*'''Conta Contábil:''' Conta contábil do produto para uso junto os lançamentos das [[Cadastro_de_Operações_Contábeis|operações contábeis]].
*'''Conta Contábil Estoque:''' Conta contábil do estoque.
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*'''Conta Contábil Estoque:''' Conta contábil de estoque para uso junto os lançamentos das [[Cadastro_de_Operações_Contábeis|operações contábeis]].
  
===Financeiro===
+
==='''Financeiro'''===
*'''Contas Financeiras'''
+
*'''Contas Financeiras: ''' As contas pré-definidas nos produtos, serão utilizadas durante o cadastramento dos documentos, para que o usuário não precise informar a cada novo documento.
 
**'''Entrada:''' Conta financeira de entrada do produto.
 
**'''Entrada:''' Conta financeira de entrada do produto.
 
**'''Devolução Cliente:''' Conta financeira de devolução para o cliente.
 
**'''Devolução Cliente:''' Conta financeira de devolução para o cliente.
 
**'''Saída:''' Conta financeira de saída do produto
 
**'''Saída:''' Conta financeira de saída do produto
 
**'''Devolução Fornecedor:''' Conta financeira de devolução para o fornecedor.
 
**'''Devolução Fornecedor:''' Conta financeira de devolução para o fornecedor.
*'''Centros de Custos'''
+
*'''Centros de Custos:''' Os centros de custos informados nos produtos, serão utilizados para preenchimento automático junto aos documentos.
 
**'''Entrada:'''' Centro de custo de entrada do produto.
 
**'''Entrada:'''' Centro de custo de entrada do produto.
 
**'''Saída:''' Centro de custo de saída do produto.
 
**'''Saída:''' Centro de custo de saída do produto.
*'''Projeto'''
+
*'''Projeto:''' Os projetos informados nos produtos, serão utilizados para preenchimento automático junto aos documentos.
 
**'''Entrada:''' Projeto de entrada do produto.
 
**'''Entrada:''' Projeto de entrada do produto.
 
**'''Saída:''' Projeto de saída do produto.
 
**'''Saída:''' Projeto de saída do produto.
  
===Fiscal===
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==='''Fiscal'''===
*'''NCM:''' Número de NCM referente ao produto.
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*'''NCM:''' Código [[NCM's|NCM]] do produto.
*'''CEST:''' Número do CEST referente ao produto.
+
*'''CEST:''' Número do [[CEST's|CEST]] do produto.
*'''Classificação Origem:''' A classificação de origem do produto.
+
*'''Classificação Origem:''' A classificação de origem do produto. utilizado para determinar se o produto é nacional ou importado.
 
*'''Indicador de Escala Relevante:''' Indicador da escala de produção.
 
*'''Indicador de Escala Relevante:''' Indicador da escala de produção.
 
*'''Código de Benefício Fiscal na UF:''' Código de benefício fiscal no estado.
 
*'''Código de Benefício Fiscal na UF:''' Código de benefício fiscal no estado.
 
*'''Tipo de Item:''' Tipo do item, Mercadoria pra revenda, Matéria-prima, Embalagem, Etc.
 
*'''Tipo de Item:''' Tipo do item, Mercadoria pra revenda, Matéria-prima, Embalagem, Etc.
 
*'''Gênero do Item:''' Gênero do item.
 
*'''Gênero do Item:''' Gênero do item.
====Perfil de Tributação====
+
===='''Perfil de Tributação'''====
 
*'''Ordem:''' Número seqüencial utilizado para identificação.
 
*'''Ordem:''' Número seqüencial utilizado para identificação.
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da tributação.
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da tributação.
 
*'''Data Final:''' Data final da tributação.
 
*'''Data Final:''' Data final da tributação.
*'''Perfil de Tributação:''' Perfil de tributação à ser utilizado.
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*'''Perfil de Tributação:''' [[Perfis de Tributação de Notas Fiscais|Perfil de tributação]] à ser utilizado.
====Perfil de CFOP====
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===='''Perfil de CFOP'''====
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da CFOP.
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da CFOP.
 
*'''Data Final:''' Data final da CFOP.
 
*'''Data Final:''' Data final da CFOP.
*'''Perfil de CFOP:''' Perfil de CFOP à ser utilizado.
+
*'''Perfil de CFOP:''' [[CFOP's|Perfil de CFOP]] à ser utilizado.
====ICMS Redução BC====
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===='''ICMS Redução BC'''====
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da redução do ICMS.
 
*'''Data Inicial:''' Data inicial da redução do ICMS.
 
*'''Data Final:''' Data final da redução ICMS.
 
*'''Data Final:''' Data final da redução ICMS.
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**'''Armamento:''' Selecionar caso o produto for um armamento.
 
**'''Armamento:''' Selecionar caso o produto for um armamento.
 
*'''Combustível:''' Selecionar caso o produto for um combustível.
 
*'''Combustível:''' Selecionar caso o produto for um combustível.
*'''Código ANP:''' Informar o código ANP do produto.
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*'''Código ANP:''' Informar o [[Código ANP|código ANP]] do produto.
  
===Foto===
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==='''Foto'''===
 
Nesta aba dá para colocar a foto referente ao produto.
 
Nesta aba dá para colocar a foto referente ao produto.
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Validações Módulo de Materiais]]
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[[Materiais_Processos|Processos do Modulo de Materiais]]

Edição atual tal como às 19h38min de 14 de outubro de 2024

Conceito

O cadastro de produtos envolve a criação e manutenção de registros detalhados de todos os itens que a empresa comercializa, consome ou produz. Cada produto possui informações específicas que são armazenadas no sistema para facilitar seu gerenciamento.

Entre as informações estão:

  • Uma descrição clara e concisa do produto, que pode incluir características, especificações técnicas, tamanho, cor, peso, entre outros detalhes relevantes.
  • O código do produto pode ser numérico, alfanumérico utilizando o campo de código de referencia, devendo este seguir um padrão específico definido pela empresa.
  • A unidade na qual o produto é vendido ou estocado, como peças, caixas, metros, quilogramas, litros, etc.
  • A quantidade mínima do produto que a empresa deseja manter em estoque para evitar a falta de mercadorias. Isso ajuda no planejamento de compras e reposição.
  • Os produtos podem ser agrupados em famílias e classificações para facilitar a organização e a busca no sistema. Por exemplo, eletrônicos, vestuário, alimentos, etc.
  • Algumas empresas também armazenam imagens dos produtos para facilitar a identificação e ajudar nas atividades de vendas e marketing.

Ao ter um cadastro de produtos completo e atualizado, a empresa pode obter benefícios como melhor controle de estoque, gestão de compras e vendas mais eficiente, planejamento de produção adequado, além de fornecer informações precisas para relatórios e análises estratégicas.

Preenchimento do Cadastro de Produtos

  • Código: Campo numérico gerado automaticamente com base no contador informado nos parâmetros da empresa do modulo de materiais.
  • Referência: No cadastro de novos produtos será preenchido com a mesma numeração gerada para o campo código. Este campos permite a digitação de letras e números e pode ser utilizado para numeração especifica do cliente.
  • Nome: Descrição de identificação do produto.
  • Família: Família relacionada ao produto.
  • Ativo: Quando desmarcada, o produto não vai mais estar disponível para uso nos itens dos documentos. Quando desmarcada, será realizada validação da existência de saldo em estoque, que deverá estar zerado. É possível desligar essa validação pelos parâmetros da empresa no módulo de materiais.
  • Características
    • Classificação: Classificação relacionada ao produto. As classificações são para uso de opções especificas do cliente.
    • Marca: Marca do produto.
    • Modelo: Modelo do produto quando informada a marca.
    • Código de barras: Código de barras do produto.
    • Dias de validade: Quantidade de dias de validade do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data de validade, que é apurada com base nesta quantidade de dias.
    • Dias de garantia: Quantidade de dias de garantia do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data final da garantia, que é apurada com base nesta quantidade de dias. No caso de ordens de serviço de manutenção, onde um determinado produto costa em um ordem de serviço anterior dentre da garantia, será sugerido no cadastramento do item a finalidade de garantia.
    • Cor: Indica a cor do produto.
    • Peso(Em KG): Peso do produto em KG.
    • Altura: Altura do produto.
    • Largura: Largura do produto.
    • Comprimento: Comprimento do produto.
  • Materiais
    • Perfil de Estoque: Perfil de estoque do produto. O perfil determina o almoxarifado que será utilizado pelo sistema por padrão para realização das movimentações.
    • Valor Custo: Valor de custo do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque. Enquanto o produto não possuir movimentações de estoque, o valor de custo poderá ser informado de forma manual. Esse controle é realizado através de campos alternados "VALORCUSTO" e "VALORCUSTOINFORMADO", sendo que apenas um deles estará disponível.
    • Maior Compra: Valor da maior compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
    • Menor Compra: Valor da menor compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
    • Última Compra: Valor da última compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
    • Venda: Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de venda e o produto estará disponível para uso nos documentos de venda.
    • Unidade de Venda: Unidade de medida padrão para uso nos documentos de saída. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.
    • Compra: Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de compra e o produto estará disponível nas movimentações de entrada.
    • Unidade de Compra: Unidade de medida padrão para uso nos documentos de entrada. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.
    • Estoque: Quando marcado, indica que o produto terá controle de estoque. Está opção não poderá ser mais desmarcada após o produto ser movimentado.
    • Unidade de Estocagem: Determina a unidade de medida que o produto será estocado. É recomentado adotar a medida mais analítica, como por exemplo "Peça" ou "Metro", mesmo que a compra das unidades seja recebida caixas, ou a metragem em rolos. Dessa forma se adquirirmos uma caixa com 10 unidades, teremos a entrada de 10 peças ao invés de 1 caixa, ou se adquirirmos um rolo de 100 metros, teremos 100 metros no estoque ao invés de um rolo. É importante compreender como configurar as movimentações com unidades de medida diferentes da unidade de estocagem, estas configurações estão diretamente relacionadas a quantidade e valorização do estoque. Para mais informações consulte as orientações em "Conversão de Unidades de Medida".
    • Número de série: Determina que o produto vai controlar o estoque por número de série. Quando utilizado controle de número de série, será necessário informar em todos os documentos, os números de série de acordo com a quantidade informada no item. Esta opção não poderá mais ser alterada após realizada movimentação de estoque.
    • Lotes: Utilizado quando produto utilizar controle de estoque por lote. Dessa forma sempre que o produto for utilizado um um documento, será necessário informar o(s) lote(s) com a quantidade equivalente a quantidade que consta no item do documento.
    • Permitir Estoque Negativo: Caso selecionado será permitido estoque negativo do produto (Não recomendado).
Dica

No cadastro do produto temos internamente as colunas de Saldo Próprio, Saldo de Terceiro e Saldo em Terceiro, que são compostas pelo total disponível dos almoxarifados do produto, considerando o tipo de estoque do almoxarifado. É possível utilizar estas colunas em grids de pesquisa ou incluir a colunas nos campos de pesquisa, como por exemplo o item de um documento.

Almoxarifados

  • Filial: Informar a filial do almoxarifado. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
  • Almoxarifado: Almoxarifado que será estocado.
  • Estoque Máximo: Quantidade máxima do produto no estoque.
  • Estoque Mínimo: Quantidade mínima de produto no estoque.
  • Compra Mínima: Quantidade mínima para compra. A quantidade informada aqui será utilizada como sugestão pelo assistente de requisição de compras.
  • Disponível: Quantidade do produto disponível no estoque.
  • Reservado: Quantidade do produto reservada no estoque.
  • Previsto: Quantidade do produto prevista no estoque.
  • Total: Total do produto no estoque.
  • Data de Inclusão: Data que foi incluído o almoxarifado.

Conversão de Unidades

A conversão de unidades de produtos no sistema ERP permite transformar uma medida de um produto em outra. Isso é essencial para manter um controle preciso do inventário e facilitar a gestão de estoque. Exemplo: Temos 1 caixa e precisamos converter para unidade. O fator será multiplicação e o valor será a quantidade de unidades que contém dentro da caixa.

  • Da unidade: De qual unidade será feita a conversão.
  • Fator: Fator divisor ou multiplicador.
  • Valor: Valor do fator divisor ou multiplicador.
  • Para Unidade: Para qual unidade será feita a conversão.

Especificações

Informações específicas do produto.

Substitutos

Neste local podemos incluir produtos que podem ser utilizado para substituição do produto posicionado.

Observações

Informação opcional para descrever detalhes do produto.

Contábil

Financeiro

  • Contas Financeiras: As contas pré-definidas nos produtos, serão utilizadas durante o cadastramento dos documentos, para que o usuário não precise informar a cada novo documento.
    • Entrada: Conta financeira de entrada do produto.
    • Devolução Cliente: Conta financeira de devolução para o cliente.
    • Saída: Conta financeira de saída do produto
    • Devolução Fornecedor: Conta financeira de devolução para o fornecedor.
  • Centros de Custos: Os centros de custos informados nos produtos, serão utilizados para preenchimento automático junto aos documentos.
    • Entrada:' Centro de custo de entrada do produto.
    • Saída: Centro de custo de saída do produto.
  • Projeto: Os projetos informados nos produtos, serão utilizados para preenchimento automático junto aos documentos.
    • Entrada: Projeto de entrada do produto.
    • Saída: Projeto de saída do produto.

Fiscal

  • NCM: Código NCM do produto.
  • CEST: Número do CEST do produto.
  • Classificação Origem: A classificação de origem do produto. utilizado para determinar se o produto é nacional ou importado.
  • Indicador de Escala Relevante: Indicador da escala de produção.
  • Código de Benefício Fiscal na UF: Código de benefício fiscal no estado.
  • Tipo de Item: Tipo do item, Mercadoria pra revenda, Matéria-prima, Embalagem, Etc.
  • Gênero do Item: Gênero do item.

Perfil de Tributação

  • Ordem: Número seqüencial utilizado para identificação.
  • Data Inicial: Data inicial da tributação.
  • Data Final: Data final da tributação.
  • Perfil de Tributação: Perfil de tributação à ser utilizado.

Perfil de CFOP

  • Data Inicial: Data inicial da CFOP.
  • Data Final: Data final da CFOP.
  • Perfil de CFOP: Perfil de CFOP à ser utilizado.

ICMS Redução BC

  • Data Inicial: Data inicial da redução do ICMS.
  • Data Final: Data final da redução ICMS.
  • % Redução BC: Porcentagem da redução do ICMS.
  • ICMS ST Redução BC:
  • Data Inicial: Data inicial da redução do ICMS ST.
  • Data Final: Data final da redução do ICMS ST.
  • % Redução BC: Porcentagem da redução do ICMS ST.
  • Produto Especifico:
    • Não: Selecionar caso o produto não for especifico.
    • Veículo: Selecionar caso o produto for um veículo.
    • Medicamento: Selecionar caso o produto for um medicamento.
    • Armamento: Selecionar caso o produto for um armamento.
  • Combustível: Selecionar caso o produto for um combustível.
  • Código ANP: Informar o código ANP do produto.

Foto

Nesta aba dá para colocar a foto referente ao produto.




Assuntos Relacionados

Validações Módulo de Materiais

Processos do Modulo de Materiais