|
|
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==Conceito== | + | ==='''Conceito'''=== |
− | O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento. | + | O perfil de tributação contém as configurações para geração das informações dos impostos junto aos itens dos documentos fiscais e deverá estar vinculado ao tipo de documento, CFOP, família de produtos, produto ou a NCM. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis entra as opções citadas, vai de acordo com o [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]] vinculado ao tipo de documento. |
| | | |
| Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente. | | Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente. |
| | | |
− | ===Geral===
| + | O cadastro do perfil de tributação contém os seguintes campos: |
| *'''Código:''' Código gerado automaticamente pelo sistema. | | *'''Código:''' Código gerado automaticamente pelo sistema. |
| *'''Nome:''' Identificação do perfil de tributação. | | *'''Nome:''' Identificação do perfil de tributação. |
Linha 50: |
Linha 50: |
| *Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / 0,88 | | *Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / 0,88 |
| *Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.136,36 | | *Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.136,36 |
| + | |- |
| + | |'''% Desonerado:''' Quando houver desoneração do valor de ICMS, informar o percentual que será desonerado. A desoneração está prevista apenas para as situações tributárias 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90. O valor desonerado será considerado junto ao NF-e na tag vICMSDeson. |
| + | |- |
| + | |'''Motivo da Desoneração:''' Quando informado percentual de ICMS desonerado, o preenchimento do motivo da desoneração será obrigatório junto na tag da NF-e motDesICMS em um dos códigos de motivo relacionados abaixo. É importante a verificação junto ao fisco dos código permitidos para cada situação tributária, para não resultar na rejeição da nota fiscal. |
| + | *01 - Táxi |
| + | *03 - Produtor Agropecuário |
| + | *04 - Frotista/Locadora |
| + | *05 - Diplomático/Consular |
| + | *06 - Utilitários e Motocicletas da Área Livre de Comércio |
| + | *07 - SUFRAMA |
| + | *08 - Venda a Órgão Publico |
| + | *09 - Outros |
| + | *10 - Dificiente Condutor |
| + | *11 - Dificiente não Condutor |
| + | *90 - Solicitação pelo Fisco |
| |- | | |- |
| |'''ICMS ST Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST. | | |'''ICMS ST Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST. |
Edição atual tal como às 20h58min de 16 de agosto de 2023
Conceito
O perfil de tributação contém as configurações para geração das informações dos impostos junto aos itens dos documentos fiscais e deverá estar vinculado ao tipo de documento, CFOP, família de produtos, produto ou a NCM. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis entra as opções citadas, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
O cadastro do perfil de tributação contém os seguintes campos:
- Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de tributação.
Abrangência
As informações contidas nos campos de abrangência, serão utilizadas pelo sistema para localizar apenas os perfis com as mesmas características do documento.
- Regime Tributário Filial: Campo opcional para informar o regime tributário da filial. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
- Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Destino da Operação: Permite informar se o perfil será utilizado somente para operações Estaduais, Interestaduais ou Internacionais.
Opções de Abrangência
- Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
- Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
Impostos
A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada.
A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.
ExpandirICMS
|
ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Situação Tributária: Define a situação tributada para o imposto ICMS.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS.
|
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
ICMS Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS.
|
% Diferimento: Quando utilizada a situação tributária 51, informar o percentual diferido para que seja realizado cálculo do ICMS diferido e informado na NF-e junto as tags:
- vICMSOp: Valor do ICMS da operação.
- pDif: Percentual diferido.
- vICMSDif: Valor do ICMS diferido.
|
Diferimento por Dentro: Quando marcado o cálculo do valor da operação será obtido com a seguinte fórmula:
Valor da mercadoria (com ICMS): R$ 1.136,36 (cálculo “por dentro”, utilizando a alíquota de 12%), obtido pela
seguinte fórmula:
- Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / ((1 - 12/100))
- Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.000,00 / 0,88
- Valor da mercadoria (com ICMS) = R$ 1.136,36
|
% Desonerado: Quando houver desoneração do valor de ICMS, informar o percentual que será desonerado. A desoneração está prevista apenas para as situações tributárias 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90. O valor desonerado será considerado junto ao NF-e na tag vICMSDeson.
|
Motivo da Desoneração: Quando informado percentual de ICMS desonerado, o preenchimento do motivo da desoneração será obrigatório junto na tag da NF-e motDesICMS em um dos códigos de motivo relacionados abaixo. É importante a verificação junto ao fisco dos código permitidos para cada situação tributária, para não resultar na rejeição da nota fiscal.
- 01 - Táxi
- 03 - Produtor Agropecuário
- 04 - Frotista/Locadora
- 05 - Diplomático/Consular
- 06 - Utilitários e Motocicletas da Área Livre de Comércio
- 07 - SUFRAMA
- 08 - Venda a Órgão Publico
- 09 - Outros
- 10 - Dificiente Condutor
- 11 - Dificiente não Condutor
- 90 - Solicitação pelo Fisco
|
ICMS ST Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST.
|
ICMS ST Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS ST.
|
Considerar na Base de Cálculo
|
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
|
Frete: Quando marcado considera o valor Frete na base de cálculo.
|
ExpandirSIMPLES
|
SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
|
Situação Tributária Simples Define a situação tributária simples.
|
Calcula ICMS Retido: Quando marcado calcula o ICMS Retido.
|
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
ExpandirIPI
|
IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
|
Situação Tributária: Define a situação tributária do IPI.
|
Enquadramento IPI: Define o enquadramento IPI.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para IPI.
|
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
Considerar na Base de Cálculo
|
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
|
Seguro: Quando marcado considera o valor seguro na base de cálculo.
|
Outras Desp. Aces. Quando marcado considera o valor de outras despesas na base de cálculo.
|
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
|
ExpandirPIS
|
PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para PIS.
|
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
Considerar na Base de Cálculo
|
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
|
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
|
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
|
ExpandirCOFINS
|
COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Situação Tributária Cofins: Define a situação tributária do COFINS.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para COFINS.
|
Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
|
Considerar na Base de Cálculo
|
Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
|
Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
|
IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
|
ExpandirISSQN
|
ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ISSQN.
|
Tributação do Serviço: Define a tributação do serviço para dentro ou fora do municipio, deixar em branco o sistema preenche automaticamente para No município ou fora.
|
Município Prestação do Serviço: Define se a prestação de serviço é para cliente ou filial.
|
ExpandirImpostos Retidos
|
Retenção ISS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
|
Retenção PIS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
|
Retenção COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
|
Retenção CSLL: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos.
|
Retenção INSS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
|
Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos.
|
ExpandirICMS Operações Interestaduais
|
ICMS Diferencial de Alíquota:
|
Fundo de Combate a Pobreza: O Fundo de Combate à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, quando marcado funciona como uma alíquota adicional no recolhimento desse imposto, mas não são todos os estados que entram nessa parametrização.
|
Assuntos Relacionados
Utilizando Regras de Tributação