Mudanças entre as edições de "Parâmetros de Pedidos de Venda"

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*'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
 
*'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
 
*'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
 
*'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
*'''Formato de Impressão:''' Formato de relatório que será realizada impressão no pedido de Venda.
 
 
*'''Dias para Aviso de Atraso:''' Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
 
*'''Dias para Aviso de Atraso:''' Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
 
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda.
 
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda.

Edição das 08h22min de 26 de julho de 2023

Parâmetros relacionados aos processos dos pedidos de venda.

  • Filial: Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
  • Tipo de Pedido Padrão: Determina o tipo de pedido que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
  • Dias para Aviso de Atraso: Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda.
  • Forma de Cobrança: A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente e no tipo de pedido de venda.
  • Script de Validação do Atendimento: Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
Modelo do procedimento

procedure ValidacaoAtendimento(DocID:Int64);
begin

end;

  • Aviso de Débito com o Cliente: Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido.