Ordens de Compra

Revisão de 08h59min de 19 de março de 2021 por Fernando (discussão | contribs)

Conceito

A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.

Botões

  • Liberar para aprovação: Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
  • Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
  • Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
  • Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
  • Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
  • Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
  • Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.

Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
  • Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
  • Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
  • Data: : Corresponde a data que foi feita a requisição.

Geral

  • Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
  • Validade: Data de validade da Ordem de Compra.
  • Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
  • Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no [[[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
  • Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
  • Cotação Fornecodor: Número da cotação repassada pelo fornedor.